同学,你好 借:无形资产5000 贷:银行存款5000 借:管理费用 贷:累计摊销
老师您好 公司支付的知识产权代理费,计入了无形资产共计50000元,比如这个月收到发票30000元,下月收到20000元,怎么做摊销呢老师
2020年11月5日甲公司应收乙公司250万元,双方分别确认为应收账款和 应付账款。2022年5月10日由于乙公司无力偿还,经双方商定进行债务重组, 乙公司用自己的一批产品、一项无形资产和一项债权投资偿还。 2022年5月10日,甲公司债权公允价值235万元,已计提减值准备20万 元;乙公司产品成本80万元,市价100万元;无形资产原价180万元,累计摊销60 万元,减值20 万元,公允价80 万元;债券面值18万元,面值发行,市价25 万元。 2022年5月20日办理资产转让手续,乙公司支付手续费12万元,债权投 资的市价 22 万元。假设甲公司收到的产品用作原材料,收到的债权投资准备随时出售,收到的无形资产继续用作无形资产。 货物和无形资产增值税率分别为13%和6%。要求: (1)进行相关计算,写出甲公司会计分录 (2)进行相关计算,写出乙公司会计分录 老师,这个题怎么做呢
红星公司12月份发生如下业务:1.本期销售产品50000元,存入银行;2.购买办公室用品550元,支付现金;3.用银行存款支付下年度财产保险保费126000元;4.采购员张伟强预借差旅费、支付现金1500元;5.用银行存款20000元预付下月电费;6.收到购货单位归还上个月所欠货款44000元,存入银行;7.计算提取应由本月负担但尚未支付的借款利息2440元;8.摊销以前支付但应由本月负担的专利权10000元;9.销售产品50000元,尚未收款;10.总经理报销差旅费2000元(原借款2000元);11.销售产品100000元,收到转账支票60000元,其余未收;12.用银行存款支付上个月的电话费2000元。要求:分别用权责发生制与收付实现制计算12月份的盈亏。
润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
老师您好,公司委托商标代理公司做商标注册,商标注册时发生的注册费2400元和商标复审费2500元,收到代理公司的发票上的服务名称是“无形资产-商标注册费、无形资产-商标复审费”,因商标的复审时间比较长,还未知复审是否能通过。请问,公司是入管理费用科目,还是无形资产科目呢?谢谢。
老师好,未分配利润太大有啥办法降下来呢?
老师你好!今年冲减去年多计提的工资怎么做分录 我做的这个对吗?
老师有个问题是我们公司的工资组成部分(基本工资+岗位津贴+全勤)/26天×绩效,我们是上26天制全勤=总工资/26天也就是一天的工资作为绩效,总工资就是入职时候谈的月薪,工资这样的结构是否合理,如果请假1次扣全勤的一半,然后工资也减掉全勤的一半后再算出实际出勤工资,我觉得不太合理对?
燃料和动力的约当产量计算是和直接材料一样算还是和直接人工制造费用算?
我是小规模纳税人,外地经营,开了1%的专票,金额没超10万,要外地预缴税款?
企业所得税汇算清缴,上传报表,小规模纳税人,上传的分别是季报还是月报
老师,24年成立的新企业,到目前没有收入 收到的挖机租赁费,劳务费,草皮款,可以计入开办费吗? 我们公司主营业务是:在草坪上种了草后,在草地上给供应商晒一些东西
老师我想问下,本月有进项,\'做账计入待认证,有销项,有未交增值税借方余额,报税时以前勾选的进项已经抵扣完销项,0付款,请问这个抵扣,在账上应该怎样提现,谢谢老师帮我解答一下
老师,请问电梯的安装款记到什么费用
你好老师,去年6月份的发票,做到现在可以吗
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老师不是当月确认为无形资产当月摊销吗,但是这个月确认3万 下个月确认2万 是分开摊销吗
同学,你好 合并一起摊销
那是下月开始一起摊销吗 摊销年限怎么确定呢老师
同学,你好 摊销年限可以为10年
老师我最后一个疑点,比如年前付的款 这两个月收到的发票,是什么时候开始摊销呢 发票也是分别两个月收到的
同学,你好 实务上,是取得发票之后,开始摊销
上面的问题,这个月收到3万发票,下个月收到2万 这个怎么做摊销呢
同学,你好 下个月收到发票一起做