1,需要的 2,你是根据盈利的份额申报经营所得,而不是分配金额
请问,有限合伙企业收到被投资方的分红,股息红利再哪里申报?个税里面吗?有限合伙不是只申报经营所得吗?如果在个税里申报,是直接按照股东名字申报缴税?
老师,请问我们单位控股的下属合伙企业,在年度所得汇算清缴的时候怎么申报呢?汇算里面的股权投资收益是控股的这个合伙企业的收益吗?
老师,请问合伙企业的股东是企业的情况下(不是自然人)1.如果当年合伙企业是亏损,作为股东需要做汇算吗?2,如果合伙企业当年盈利了,股东分了相应的所得,股东的所得怎么申报呢?在哪里申报呢?
自然人A和法人企业B注册成立了有限合伙企业C,以有限合伙企业C对外一投资公司分回的股息红利,是自然人A按按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税,法人企业B申报缴纳企业所得税?是由合伙企业的合伙人各自申报缴纳税款,还是合伙企业代为申报扣缴?如果法人企业B要将分得的这笔红利分配给股东,B企业的股东还要按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税?
老师,合伙企业在给股东当月发工资的时候,为了避免重复征税,不申报工资个税。是否按照经营所得申报个税?但是如果当月是亏损的话,给股东发的工资怎么操作呢?谢谢
请问税务局打电话来说 24年7月9号有车辆的发票4800元没有交车辆购置税,要在电子税务局补交?是在哪里补交呢??
退个税志500多,之前也没预交个税
老师 我做了一次以前年度损益调整 还要做一笔什么分录呢 有个未分配利润那个分录还要做吗 怎么做
A405808资产折旧、摊销情况机纳税调整明细表填报说明每个表格
老师,麻烦帮我看一下,红色的是我们会计报的一季度资产负债表,黑色数字是我自己做的,你帮我看看她这个为什么要这么做?
房开公司以前年度缴纳的预收账款的印花税没有计提税金及附加,直接计入应交税费_印花税,但以前年度汇算时直接在A105010视同销售和房地产特定业务纳税调整表中第25行实际发生的税金及附加中已扣除,今年也没有交房我把以前年度缴纳的印花税一下子计提转入税金及附加了,那在今年汇算清缴时,这部分以前年度缴纳的转入税金及附加的印花税金额在汇算清缴表中什么地方进行调增呢?
老师,应付账款借方一直挂账,发现之前年度供应商开的纸质发票,但是公司没有收到,现在应该怎么办
应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,这四个科目期末余额有什么勾稽关系吗
股东之前有A、B、C,三家公司,因为暂时没运营,也没注销,请代理公司做账的,目前经营着D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理费了,并且代账公司开了服务费的发票到D公司,现在这些费用支出,记录到D公司,怎么合理一点呢?
人力资源管理公司,代缴社保及公积金,能开有税率的发票吗?
谢谢林老师,1合伙企业当年虽然亏损,但是作为股东并没有投钱弥补亏损额,这也需要做申报吗?2,盈利后按股份分得了所得,这个所得在哪里申报呢?是在汇算清缴吗?如果盈利但是没有分红需要申报吗?
1,是的,亏损可以弥补以后盈利 2,经营所得,自然人纳税申报系统
也需要的,有盈利就申报