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您好 老师 我现在账上的应交增值税是9000元,那我有280元的税控盘可以抵扣 那么这个280元的分录怎么写?

2022-04-09 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-09 11:54

你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。

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你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-04-09
你好;  你这个未交增值税应该是借方有280元金额哦; 你是不是结转错误了   
2022-12-13
借管理费用,办公费贷库存现金 需要抵扣 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用,办公费负数
2022-07-05
你好在主表应纳税减征额 还有减免明细表,表四本期发生额实际抵扣金额里面
2022-07-02
你好同学,需要减去280 借,应交税费~增值税(转出未交增值税)6720 贷,应交税费~未交增值税6720
2023-01-14
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