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邹老师,您好!我有笔业务想请教您,我司的租金电费有在当月计提,次月才开回增值税专用发票。 我的做法如下,还请帮忙指正: 计提时, 借:管理费用-房租, 管理费用-水电费 贷:其他应付款-xx公司 我计提时没有计提进项税金部分,次月取回专用发票时怎么做呢?

2022-04-09 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 08:51

你好,次月取回专用发票时 冲销计提,借:其他应付款,贷:管理费用-房租/水电 然后根据发票做分录 借:管理费用-房租, 管理费用-水电费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等科目

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快账用户4107 追问 2022-04-09 09:01

老师,次月冲销计提可以做相同的分录,负数体现吗? 正规做法是怎样呢?

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齐红老师 解答 2022-04-09 09:02

你好,次月冲销计提可以做相同的分录,负数体现 可以做相同的分录金额负数,也可以是相反分录金额正数,这两种方式都是可以的 

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快账用户4107 追问 2022-04-09 09:03

好的,谢谢邹老师!

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齐红老师 解答 2022-04-09 09:05

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,次月取回专用发票时 冲销计提,借:其他应付款,贷:管理费用-房租/水电 然后根据发票做分录 借:管理费用-房租, 管理费用-水电费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等科目
2022-04-09
借其他应付款 借管理费用-8000/-2000 借进项 贷预付账款(发票税额) 安月分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-11
同学,你好。 这样子没有错。 前面几个月按照预估的费用计提,借 管理费用 房租 贷 其他应付款,实际收到发票后,由于入账的成本与发票上的不一致,所以把前面已经入账的成本费用全部冲掉,即借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000,这样子就相当于租房的费用全部没有做账,所以当期还要做一笔管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 ,把正确的房租费用入账。
2021-01-18
借其他应付款贷利润分配 借利润分配 进项 贷其他应付款
2021-05-06
你好,这里是应付账款才对吧
2023-08-22
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