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(7)无偿提供给本企业招待所A型号洗衣机1台(洗衣机单位生产成本1200心元·按出厂价的60%售给职工A型号洗衣机40合税务机关核定售价偏纸(8)采取以物易物方式向厂(小规纳税人)提供A型号洗衣机20,丙厂向本企业提供等价的B配件4000件双方开出的均是普通发票·:洗机的型号·品质·价格等均完全一致(9)年初购进的材料,由于库存保管不善账面价值为8万元该批材料进项税已抵要求,根据上述料,按下列序计算回答问题单位:元(保留两位数(1)计算当月该企业发生的销税(2)计算当月该企业进口业务应纳增值税(3计算当月该企业可抵的进项税额(4计算当月该企业内销务应纳增值税

2022-04-08 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-08 13:58

你好,请把题目完整发一下

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快账用户gwz7 追问 2022-04-08 13:59

某洗衣机生产企业(增值税一般纳税人)2021年3月购销情况如下(1)外购电动机一批,取得的通过税务机美认证的防伪增值税专用发票上注明买价40万元(2)向本市某大型家电市场发售A型号洗衣机100台,出厂单价2000元(含税·因该公司购货量大,按合同约定给于了5的商业折扣,折扣与销售额开具在同一张发票上另赠多2台同型号洗衣机给购货人(3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2万元,专用发票智未认证(4)采取分期收款方式向某家电市场按照出厂价销售A型号洗衣机300台合同约定本月收款一半,但款项月来尚未收到(5进口大型测设备一台、到摩价格10万美元率为:1美元=683

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齐红老师 解答 2022-04-08 14:01

业务6的具体内容是什么

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快账用户gwz7 追问 2022-04-08 14:01

(6)向外市一新成的乙商场按出厂价销售A型号洗衣机80台·由本企业车队运送取得运输费收入10000元,装费2000元均开具增值税专用发票另,为提供运输服务而购买了汽油,并取得防伪增值税专用发票注明汽油价1000元,并通过税务机关的认证

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齐红老师 解答 2022-04-08 14:07

当期销项税额的计算是 102*2000/1.13*0.13*0.95+300*2000*0.5/1.13*0.13+80*2000/1.13*0.13+41*2000/1.13*0.13+20*2000/1.13*0.13=88189.83

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齐红老师 解答 2022-04-08 14:08

业务5的关税税率是多少呢

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快账用户gwz7 追问 2022-04-08 14:52

进口大型测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为:1美元=6.83人民币,关税收率为:10%

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齐红老师 解答 2022-04-08 14:54

2)计算当月该企业进口业务应纳增值税 10*6.83*1.1*0.13=9.7669

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快账用户gwz7 追问 2022-04-08 15:02

可抵扣进项税额和企业内销务应缴纳的增值税呢

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齐红老师 解答 2022-04-08 15:41

3计算当月该企业可抵的进项税 40*0.13*10000+1000*0.13+20*2000/1.13*0.13-80000*0.13=46331.77

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齐红老师 解答 2022-04-08 15:41

(4计算当月该企业内销务应纳增值税 88189.83-46331.77=41858.06

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