1借原材料2000000 应交税费应交增值税进项税额260000 贷银行存款2260000
大江农机制造有限公司(系一般纳税人)2019年9月份发生的有关涉税业务如下:(1)5日,购人零部件取得增值税专用发票上注明金额为2000000元、税额为260000元,零部件已人库,当即开出一张足额的转账支票。(2)25日,销售自产喷雾器取得含税销售额为4926800元,销售零部件取得含税销售额为147804元,为客户修理喷雾器取得含税销售额为23956元,均分别开具相关发票且款项均收存银行。假定上述业务销售额能够分别核算,该公司上月留抵税额为0。要求:(1)计算该公司2019年9月应纳的增值税。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录
大江汽车修理有限公司(系小规模纳税人)2019年9月份发生的有关涉税业名如下:(1)3日,购人零部件取得增值税普通发票上注明金额为20000元、税额为2600元零部件已人库,当即开出一张足额的、期限为3个月的商业承兑汇票。(2)23日,提供修理修配劳务取得含税销售额为93112元,销售修理配件取得含税镇售额为34917元,提供洗车服务取得含税销售额为21836元,均分别开具相关发票且款均收存银行。假定上述业务销售额能够分别核算。要求:(1)计算该公司2019年9月应纳的增值税。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录
大江农机制造有限公司(系一般纳税人)2019年9月份发生的有关涉被业务如下: 5日,购入零部件取得增值税专用发果上注明金预为2000000元,我额为260000 元,零部件已人库,当即开出一张足额的转账支票。 (2)25 日,销售自产喷雾器取得含税销售额为4926800元,销售零部件取得含税销售额为147804 元,为客户修理喷雾器取得含税销售额为23956元,均分别开具相关发票且款项均收存银行。假定上述业务销售额能够分别核算,该公司上月留抵税额为0。 要求:(1)计算该公司2019年9月应纳的增值税。 (2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录。
大江汽车修理有限公司1系小规模纳税人)2019年9月份发生的有关洮日曲人攀部件取得增值税普通发票上注明金额为200000元、税额为2?60零部件已人单,当即开出一张足额的、期限为了个月的商业承兑汇票。(2)23日,提供修理修配劳务取得含税销售额为93112元,销售修理配件取很人售额为34917元,提供洗车服务取得含税销售额为21836元,均分别开具相关发照
三江白酒酿造有限公司(系一般纳税人)2019年7月发生的有关涉税业务如下(1)5日,以存款购进酒精(酒精所用原料为粮食)一批人库,取得增值税专用发票上注明金额为500000元、税额为65000元。(2)18日,生产A牌白酒领用上述购进酒精的60%。(3)25日,销售自产A牌白酒20吨,取得不含税销售额为400000元,并收取白酒包装物押金为45200元,款项均收存银行。要求:(1)计算该公司2019年7月应纳的消费税(2)编制该公司2019年7月发生业务的会计分录
老师您好,执行小企业会计准则,成本暂估,后期未收到票,应该怎么写分录
市政工程如果账务处理采用不了完工百分比法确认成本和收入的话,按照税法的说法还有什么办法是可靠的,可以确认所得税收入成本。
老师进销差价率怎么算
老师,这样是不我申报不了个税
老师您好,请问老师公司确认收入的依据是什么呀?
装饰公司和客户签订合同,交了定金3000,借银行存款3000 贷应收账款3000,其余不需要做账务处理吧
你好,有开通银行网银教程吗
老师,就是我们公司卖掉了持有的上市公司股票后,又买了131810国债逆回购债券,这个是不是免增值税和企业所得税呢?
你好老师,我们有个小规模,人数就老板一人,没有业务往来,增值税季报都是零申报,个税我每月也是零申报,但是个税零申报个税系统都会提示叫确认这个人是否离职,已经表三个月零申报,这不是要年报了吗?年报也是零申报,我这个有没有税务风险啦?
老师好居间费如果是支付给个人的可以所得税前扣除吗?如果能扣可以扣多少?都需要哪些附件?
2;借银行存款5098560 贷主营业务收入4512000 应交税费应交增值税销项税586560
(1)计算该公司2019年9月应纳的增值税。 586560-260000=326560
586560是怎么来的啊?
那三个数字全部加起来就是