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内账,做账的时候没有核算进项销售,2022.1月份的增值税税款用进项留底来抵欠税款,这个账务处理怎么做才好呢?

2022-04-07 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-07 09:54

你好 ;   你这个 留抵进项税  之前 做的那个科目的。我好判断 ;你要 先补做进项税才行的  

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快账用户6377 追问 2022-04-07 09:58

是内账,之前就是一直没有进行进项销项税额的一个核算,所以才问要怎么处理才好,无法补做进项税,因为我的进项都入成本了

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齐红老师 解答 2022-04-07 10:06

 你好; 先 补做进项税才行的  ; 你 做一笔 借进项税贷成本   

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你好 ;   你这个 留抵进项税  之前 做的那个科目的。我好判断 ;你要 先补做进项税才行的  
2022-04-07
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-10-18
你好,你查一下期初未交增值税明细账是否有借方4万的金额呢
2021-03-09
这个自动会抵扣之前的留底进项税的啊
2021-03-09
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