你好1. 可以的。但是你没有成本汇算就得调整的; 你是出租缴纳增值税和附加税以及印花税的 和企业所得税的
老师,请问一下,一家小规模装饰装修公司,销售五金,但是她购进时没有要发票,就没有库存商品入账,那么 1、到税务局代开销售发票后入账,直接做的借银行存款,贷主营业务收入、应交税费—销项税,这样做对的嘛? 2、现在申请了专票和普票,以后就自己开具发票,可是依然没有库存,自己开出去是必须要开明细吗,还是可以就开一个五金销售,没有库存,这样开票有没有影响? 3、这种情况,如果是专票,能开吗?
小规模纳税人租入场地办公用 有一部分租出去 给对方开具发票但是租进来时没有发票可以吗 除了按照百分之五的增值税还需要交什么 房产税所得税这些有吗 什么时候交 和季度申报一起?还是开票时候就得去税务局交 自己可以开专票
你好老师,公司法人出租两台车给公司使用,一个月租金6000元,合同规定租金一年一付,这个月公司付一年租金72000给法人,法人去税局代开发票,是直接开一年的还是按月去开?申报个税的时候按每月6000元申报财产所得可以减掉专项扣除(比如子女教育,赡养老人之类的)?申报综合所得的时候已经减除了5000费用,但没有减专项扣除,可以这样做吗
老师你好,工厂有部分厂房出租,收到租户给的租金,合同上约定了,需要开发票需要给税点给我们,人家不需要发票就收据就可以。那一直也没开发票,没做租赁收入处理,报税不也就没计收入了吗。那如何处理的更合理呢,是要开发票吗,那就是多一个增值税对吧,还有房产税是不是就按照租赁收入的12%交税吧。还是不开票,报税时,在未开具发票那一栏填个租金收入的金额就可以?不然只有支出,没有收入,是不是不合理?但交税又增加了企业负担
老师,我们公司租了别人的场地来办公,租赁费12万,但是对方没有给我们开具租赁费发票。请问,如果他去税局代开发票,需要交些什么税?每种税要交多少钱,怎么计算?比如,个体户或者小规模纳税人现在是1%个点的增值税。可以分别罗列一下吗?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
这样直接不做成本了吧 怎么不交房产税呢
你好 ; 你二手房东 不缴纳房产税和土地使用税的; 你租入的时候出租方 已经缴纳了
可是老师 我租入时候 要不来发票 对方肯定也是没交房产税的 这样也没关系吗
你好 ; 没有缴纳; 税务局会找你缴纳的; 那你还是主动去缴纳吧