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借:原材料 237513.85 应交税费-应交增值税-进项税30876.8 贷:预付账款268390.65 购进原材料这样的分录对吗?

2022-04-06 07:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-06 07:45

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户9997 追问 2022-04-06 07:45

为什么不用应付账款呢?

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齐红老师 解答 2022-04-06 07:46

那你看下你之前是不是提前支付了。

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快账用户9997 追问 2022-04-06 07:46

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-06 07:46

不用客气,工作愉快。

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你好,对的是的,是这么做的。
2022-04-06
可以这么做,运费和原材不是付给同一个人的话应付账款挂两个
2022-11-16
 你好  ;   待认证进项税是二级科目 ; 不是三级科目 ; 自己改下   
2022-06-28
你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出
2023-07-13
你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢? 
2021-11-17
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