你不计入到开办费也可以。直接记入费用
老师你好,我想咨询一下 1.执行小企业会计准则的公司筹建期间 ,除了可以列为固定资产的其他的支出都直接列入管理费用-开办费吗? 2.装修费这些没有取得发票,部分只有收据也是一样列入管理费用-开办费?还是长期待摊费用-开办费啊? 3.有的支出没有取得任何凭证,也补不了凭证的要怎么做凭证啊? (以上都是发生在公司筹建期间)
我现在经手一家采矿公司的帐,公司刚刚成立,9月份的支出100多万,将近200万,还没有开采,100万居间费用,领导没具体说明,应该是介入给予的,只有报销单,其他的费用就是办公租房 租地 业务招待费、油费、过路费、餐费这些费用能不能一起计入开办费,请老师帮忙解答一下
请问各位老师,公司在筹建期,所有的费用支出都属于开办费吗?比如路费,油费,快递费,借款,业务招待费,误餐费,过路费,工资,电话费,我说的这些那些不能计入开办费呢
老师,企业所得税汇算清缴时,期间费用有些科目跟账务的科目不一致,那归纳的时候有要求的吗?比如管理费用的快递费我是可以填在十五行运输、仓储费吗?交通费(过路费)归纳到十三差旅费吗?还有水电费是入租赁费还是办公费呢?
二、企业筹办期间发生的以下支出不得计入开办费的费用 1. 取得资产发生的费用。如:购买固定资产和无形资产所发生的运输费、 安装费、保险费和购建时发生的职工薪酬; 2. 为培训职工而购建的固定资产、无形资产等支出不得列作开办费; 3. 投资方因投入资本自行筹措款项所支付的利息,不能计入开办费,应由 出资方自行负担; 4. 以外币现金存入银行而支付的手续费,该费用应由投资者负担。请问老师这些不放到开办费,放到哪里呢?
老师,小规模纳税人给无业务往来的客户开票,应该怎么算加多少钱
比如,个体户交了经营所得个税,怎样做会计分录?
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?
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假如,2024年年经营所得应纳税所得额是100万,而发放到手里的应发工资才15万,为什么要以100万为基数来报经营所得,而不以15万—6万生计费—专项扣除—专项附加扣除为基数报经营所得个税?
公司要求提供身份证号信息,手机号信息,支付账号信息。说需要和云账户核对一致才能打款。公司:你提供信息给我们,然后绑定云账户,我们需要和云账户核对一致才能打款。公司:云账户是第三方平台是帮公司代发的我需要你的姓名,手机号,身份证账号,支付宝号去在登记做工资表。我有点儿不太明白,请问我这个公司是骗子吗?他网上的
老师第一季度的印花税在四月做账还是三月末做账,老师印花税的计税依据用什么好
第一季度,普票开具40万,红字发票专票开具20万,这个第一季度,增值税还能享受30万免增值税的优惠,第一季度开了40万普票,红字专票20万
老师你好,我这边是个体户,别的公司给提供材料,我们这边给焊接到一起,焊接会用到我们自己的材料焊条,氩气,我该怎么做分录,成本结转都怎么做
请问2023年12月报名的,发的书,应该听哪个老师的课?
东老师,你说对企业没有任何收入期间,是计入开办费好,还不是计入开办费好呢?
记入到开办费慢慢摊销
东老师摊销会计分录有吗?你还是说等有收入时摊销60%计算税?
借管理费用 贷长期待摊费用
折算成每个月摊销就行了