您好 已经缴纳的增值税不可以申请退税
老师,公司向个人销售商品是确认无票收入吗?确认收入的同时是不是也要确认销项税额,季度销售额超过45万元即使没有开票也要缴纳增值税?
老师 我公司是小微企业,2021年的销售总额没有超过180万元,但其中有两个季度开票金额超过45万元,已经缴纳的增值税还可以申请退税吗?
小规模公司第一季度有47万的销售额,超过规定的45万,要缴纳增值税了,在4月份红冲了一张两万多的发票,实际利润额没超过45万,但是要按照47万报税,那我能在第二个季度申请退税吗,是在电子税务局申请还是要去大厅申请呢?
1、自2021年4月1日起,小规模纳税人发生应税销售行为,合计月销售额未超 过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元的)免征增值税 2、针对小规模纳税人、一般纳税人 [财税2016年12号] 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加。地方教育附加、水利建设基金 老师这两个政策有什么区别呢
老师 下午好 小型微利企业“一年度应缴纳税所得额不超过300万” 中“应缴纳所得税额什么意思” 是指一年总的销售额“价税合计金额”没有超过300万” 还是单指公司一年应该交给税务局的“税额”没有超过300万
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
只有留抵增值税才可以申请退税是吗
小规模纳税人每个月开票金额不超过15万元,每个季度开票金额不超过45万元免缴增值税,请问是一个季度内的每个月都不能超过15万元吗?还是只要一个季度不超过45万元就可以?
只有留抵增值税才可以申请退税 是的