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老师,下午好,在施工方来说,比如我开票给对方,做账的科目是不是借:应收账款,贷:合同结算-收入结转,贷,应交税费,然后我收到钱了,再借:银行存款,贷,应收账款,这样理解对吗?

2022-04-02 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-02 15:53

你好 ; 是的 。 是这样来理解的

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你好 ; 是的 。 是这样来理解的
2022-04-02
您好 借:银行存款 贷:预收账款 这样写分录就好了
2021-03-13
你好,你需要确认多少收入,结转多少,这个不一定全部都结转到主营业务收入,你的主营业务收入确认收入的时候不是根据完工进度的吗 可以不用合同毛利的。
2023-02-13
你和这个企业一直用着应收账款的话用应收账款可以的没有问题呀 第二个可以啊,不需要做第三个
2023-08-15
你好,不是这样做账。正确的分录是 借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税
2024-04-15
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职称:注册会计师,税务师

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