你好,可以的,可以这么做的,但是你预缴地和申报的最好是一致。
请问,个体工商户已经报送了增值税,在进行本年个人所得税汇算清缴时可以零申报吗?个体工商户在自然人电子税务局扣缴端申报经营所得个税时,所塡写的年度收入,要和在国税电子税务局报增值税时的收入一致吗?
老师,咨询一下,就是个体工商户业主工资不是不可以当成成本扣除吗?但是每个季度我在申报个体工商户的经营所得个税的时候,系统是按默认每个月减去5000的收入来算的,那么这个年终汇算清缴的时候也是按经营所得的收入减去6万元,然后再算税款吗,那每个月减除这个5000要怎么入账?
各位老师,麻烦问一下,个体工商户经营所得,我季报的时候可以收入费用等都先按0申报吗?年度汇算清缴时在把一年的收入成本算进去
老师 个体工商户第四季度报经营所得和年度汇算清缴有差异可以吗?汇算清缴时发现费用多计提了一笔,年度汇算时按照正确的申报的
老师 个体工商户第四季度报经营所得和年度汇算清缴有差异可以吗?汇算清缴时发现费用多计提了一笔,年度汇算时按照正确的申报的 就是当时申报第四季度时候没发现有问题,申报年度经营所得发现费用多了,我的意思年度汇算清缴是正确的,第四季度的预缴还需要更正吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
因为税务局,他可以比对你的增值税销售额和所得税销售额。
嗯嗯主要这个季度收入17万,没有成本票,想着最后先都报0,汇算清缴时候做收入成本
最好不要这么做,尤其是第四季度。
嗯嗯这是第一季度,第四季度和汇算清缴了报四个季度的
你好 需要申报财务报表吗?
不用的,只是要填写收入,,成本费用,最后系统根据利润计算税,所以这个月只有收入,没有成本,交的税比较多,想着下季度把成本票拿过来了,在报两个季度的,这个季度的按0申报
好可以的,那就可以这么做的。
嗯嗯谢谢老师
不用客气,工作愉快。