你好,你这个不涉及到增值税,一个涉及到企业所得税,因为你那个100万你得记到营业外收入里。
请问小规模公司季度自开5%税率增值税专用发票45万元,开具的3%税率普通发票5万元,5万元还能享受免税政策吗,还是按总收入50万超过30了要全部缴纳增值税。
老师,您好,我们公司是体育文化类的小规模纳税人,承接政府业务,并上报预算,此预算就是我们给政府开具的销售发票,请问这算是不征税收入吗
机车销售公司,小规模纳税人,开具机动车销售发票。请问这个申报是按照国家小规模纳税人季度不超过45万元免征增值税,还是要如数缴纳增值税?
请问我们是小规模纳税人、公司将会收到财政补贴收入、向政府单位开具100万不征税发票、自己销售商品开具1万发票、请问这个季度需要缴纳增值税吗?
老师您好,公司建厂房的时候本来那个土地应该是政府负责把场地整平整然后公司进场建厂房 ,后来政府说我们自己办的话就补贴50万给我们 。老板就选择的自己整理地面,让政府补贴 ,现在政府需要我们开具收到这50万的发票 ,我们是制造企业农产品 ,请问我这个可以开什么发票给政府? 需要缴税吗 我们公司是一般纳税人
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
还是按2.5%交企业所得税吗?
不超100万的就按2.5%交税。
请问是3月开的发票、就必须3月入账吗?可以收到钱在确认营业外收入吗?因为这样钱还收到、就要交2万多的税
对滴是的老师,最好是这样的
像这种开具了不征税收入发票,当期不确认营业外收入,影响报税吗?
嗯,季度申报所得税,您想一下,一个季度才申报一次所得税