你好,什么原因需要进项转出?
疫情减免增值税,进项税额转出后月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)? 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,做转出时借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),到了月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师,我们是物业公司,本月交上月电费(含代收电费)收到电业局开票。1、分录:借-主营业务成本 -其他应付款 -应交税费-增值税-进项税额 贷-银行存款 2、代收电费进项税额转出分录:借-应交税费-增值税-进项税额转出 贷-应交税费-增值税-进项税 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出 烦请老师,帮我看看这样做对吗?
收到的专票要做进项税额转出怎么做,借其他应付款应交税费应交增值税(进项税额转出)贷银行存款
老师,留底退税分录是不是这样做,借应交税费—进项税额转出,贷应交税费—转出未交增值税,收到款项,借银行存款,贷应交税费—进项税额转出,这样就可以了
外茂公司,出口。我有一张发票,不能退税,完整的分录,是这样做吗?1.购入:应交税费~应交增值税~进项税额,34 2.转出,借:应交税费~增值税~进项税额转出34 贷:应交税费~增值税~进项税额34 3,确认要退税的金额,借:其他应收款~退税17 主营业务成本 17 贷:应交税费~增值税-进项税额转出34 4,收到退税款,借:银行存款17 贷:其他应收款17
老师好!员工采购单有部分没有发票要如何报销付款,账务上应当如何处理?
你好,我想问一下,人力资源*劳务派遣可以开成人力资源*服务费
子公司给母公司上交利润,子公司投资方里有个人,那我子公司给母公司上交利润,用给个人分红吗
24年9月的发票做在25年1月的账里行吗?
老师,您好!我公司法人有两个公司都是法人,现准备把一个公司注销,但这个公司有无形资产(商标权),这个商标能免费转让吗?或者有什么好的方法?谢谢您
老师,法人可以当财务负责人吗?在电子税务局登记同一个人可以吗
郭老师,社保的滞纳金,能所得税前扣除吗
建筑公司收到劳务发票,怎么写分录
老师,我想问一下,年底给员工发放的购物卡,我制一个员工领用表,次月和工资发放表一起申报个税,我想问一下,这个购物卡我是做到职工福利费里面,还是和工资一起作为管理费用-职工薪资费入账?
公司要贷款,什么样的报表能贷出的款高
代扣代缴的电费,物业公司收到款没有给对方开发票
你好,借其他应付款贷应交税费应交增值税进项转出。
收到这张票知道要做进项转出是借其他应付款应交税费应交增值税进项转出贷银行存款吗
哦不是的,你之前认证了之后做的哪个科目。
之前科目是做待认证是吗
你好,借其他应付款 应交税费,待认证 贷银行存款,然后你认证了之后 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证。 现在进项转出借,其他应付款 贷应交税费应交增值税进项转出。
如果直接走进项可以吗
可以的,可以这么做。