你好; 你们应该开建筑服务大类给你的哦 ; 不是开劳务哈 ; 这个 发票不对的 ; 成本你做账:借工程施工-合同成本-人工费贷银行存款
我们是生产带安装门窗一般纳税人企业,私下注册了一个劳务个体工商户,人工都包给这个劳务个体户,平时让这个劳务公司给我们一般纳税人开票,那平时给工人发工资一发就是几万,少的也大部分超过5千了,对于这个劳务公司怎么做账,做人工成本呢
我们建筑工程,其中有个专业部分40万的分包款分包给了另外一个包工包料的公司,材料是他们自己公司生产的,安装也是他们自己的公司人员负责安装,他们开出了材料发票13个点的专票,安装劳务票还没有开,我收到的这些发票我该怎么做账
劳务公司开安装服务费,成本怎么弄?工人工资做成本吗?需要成本发票吗?需要申报个税吗?这人员太多了工资也是发给一个人,他自己再去发给其他人,这个是要发票吗?还是公司给其他人发?
我们把一个安装工程包给一个个体户,他去税局待开了张普通发票,写着劳务*其他加工劳务,这个成本要怎么入账,分录怎么写
我是一般纳税人工程公司,建筑工程分包了100万劳务给个体户,个体户没有给我开票,我需要成本,想暂估这100万成本,怎么做分录
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
个人垫付,开票给个人可以报销吗
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那什么情况可以开劳务的发票呢
就是简单请他来做安装的,这个可以开劳务票吗?然后分录又怎么写呢?
你好; 这个明显是安装工程 这个是建筑服务大类; 不是加工劳务哈
可是税局就给他开这个给我们,我也觉得无语了,所以都不知道咋入账
你好 ; 你做账的话只能做 工程施工 成本去; 按我上面写的
好的,谢谢
好的,谢谢
不客气的。帮到你就好 ;满意请给予评价