同学你好 你可以暂估成本的哦
我做的外账这个月没有收到发票,只有销项,怎么做账,不过平台里面有这个月的进项,纸质的发票没有,是不是要给客户要
#提问#我们是一般纳税人,这个月只有进项发票,没有销项发票,下个月需要在发票认证平台做待认证进项发票吗?
老师,我们是做网上销售的,进了原料开进项票,卖给客户,客户不需要发票,这样就只有进项发票没销项发票,该怎么处理好呢
老师我12月的进项发票还没有拿到手,但是现在要结账为了赶上报税,那等于我就只有销项发票没有进项,可以等月底拿到进项发票做到下个月里面吗
老师,请问我们开具的发票,跨月了,原来的发票客户没有拿走,那我们开的红字发票和原来的发票要一起给客户做账吗?如果不给客户,那是不是客户的进项认证平台一直有这两张发票?
民非借了注册资金后来又还了应该怎么做账呢
老师,请问23年审计提出要提坏账准备300万,其中应收账款280万,其他应收款20万,24年并未发生又冲回,请问这分录怎么做,烦请老师说仔细点,借贷什么科目具体数据
老师,有合理避税的一些提示吗?
关于减资咨询,想请问下减资怎么操作能往后推迟实缴,另外减资流程。
老师,要学全盘账是不是一定要会成本核算?看着好难的样子
缴纳印花税的费用是直接记到当月吗?印花税是一季度一缴吗?
请问有一个庭院装修工程,我们单位不需要开票出去,但是这个项目我们是包给别人做的,对方开票给我们了,这张票能用吗?如果不开建筑发票开现代服务劳务会不会好一点?
老师发货过去,对方有挑选费,这个不用开票,账怎么去做平,记到哪个科目
原股东之前投入了50万,0元转让给了新股东,账务处理为什么是,借:实收资本-原股东50万,贷:实收资本-新股东50万。然后未能完全收回的差额冲资本公资(如有),没有资本公资就:借:营业外支出50万,贷:实收资本-原股东50万。那岂不是实收资本贷方多了50万了吗?之前收到原股东的投资本已经记了贷实收资本50万。这种0元转让所有股权的分录怎么做?
请问下老师 股权转让时应该按未分配利润来交个税,还是按所有者权益数交个税
平台里面有3月的进项,还有上年5月的进项
财务报表怎么申报
同学你好 按照你们实际的数据申报
凭证写什么呢,没有费用,也没有销项
什么业务也没有的吗