你好! 业务1 销项税额:(100000+33900/1.13)*13%=16900
老师请问我3月有盈利1万,但3月未分配利润是-2万,是否企业所得税是不用交的吗
新成立公司账目很乱,3月份从对公提取备用金,我可以拿1月份和二月份的成本票可以抵冲备用金购买的东西开发票吗
老师,如果企业库存不足了,还预开了发票给客户,这种情况下,怎么暂估库存呀
老师,请问旅游行业的一般纳税人,差额计税,成本那块怎么分录?
老师,员工离职的补偿金怎么做账
老师 国内开票 开票价6820,增值20块,这20块的话我们公司全部要上多少税
四月零申报企业所得税月季报怎么报呢
星期六中午,阳光明媚,爸爸带着我去了乡下的奶奶家,我们走在弯弯的田埂上,听到了小鸟在树上叽叽喳喳的唱着歌,看到河边长满了青青的绿草,田间盛开着金灿灿的油菜花,啊,春天颜色真是五彩缤纷的。我心里装着开心回家了,踏青的感觉真好!老师,帮忙改下
老师,我们公司是劳务公司,我们公司也销售材料,现在有一个项目,给甲方开了80万的劳务费,20万的材料销售发票,现在库存商品里有20万的库存都是供给甲方的材料,这个怎么入成本
老师你好,小规模纳税人季度不超30万免征增值税,做账要进未交增值税,账上一直显示未交增值税,怎么才能做平了?
业务2 销项税额:100*1200*13%=15600 业务3 销项税额= 80000*(1+10%)*13%=11440
业务4 进项税额=60000*13%+6000*9%=8340 8月份应交增值税=16900+15600+11440-8340=35600