需要申报的申报你负责人的。所有的都要按期申报。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,我们是分公司,然后总公司因为用地没有批准下来,就一直没有建设,也没人,但是前一阵税务局让做了税务登记,这样就必须每个月报税,增值税等我就做零申报,那个人所得税的话可以不申报吗?确实也没人,没有工资发
老师好!我们老板有两个公司,我做账的公司是2月刚注册的,现在业务就是原公司人员在做,所以这公司没有员工,上个月也没有工资,这个要不要个人所得税申报?还是0申报?以后一直这样可以吗?
老师去年老板用职工张三在外市注册了一个新公司,法人是张三,可目前没有一笔生意,个税我一直申报这个张三0申报,因为的确在那边没有工资,公司也没有金税盘 就相当于没有收入。可以这样一直给法人0申报吗
老师,一般纳税人,以前注册了一个分公司,一直都没用。税也一直没报过。前几个月税务局让我们给总公司所得税备案,这个月给发现分公司有个未申报提醒,进去后有财务报表未申报,以前都没有的,那现在是不是零申报 提交
老师,进项申报表里 本期用于抵扣的旅客运输服务的扣税凭证 具体是指哪些?ETC发票算不算?
请问老师,企业增资或者减资只涉及一个印花税,税率是万分之三,是吗?
老师,我是个体户,做定期定额额的,是个卖生牛肉的小摊贩,现在我要卖生牛肉给超市,那我开票项目名称要怎么写?
小规模纳税人可以开三个点的普票吗
老师,受益所有人信息备案,受益所有人是谁
我们是酒店行业,和客户签署的宴会餐饮套餐提供服务合同是否需要缴纳印花税
出口退免税申报属期是不是要对应开出口发票的那个月的属期
你好,老师,我报企业所得税年报的时候,我系统显示没有A107040表,没法勾选,可系统提示我填写这个表怎么操作?
老师,研发费用加计扣除优惠明细表中第46行减特殊收入部分跟第48行减当年销售研发活动直接行程产品对应的材料部分,研发材料领用蛮多的,在48行中全部剔除,现在46行这栏还要填写特殊收入吗?这个金额应该怎么填写,没有明白这个逻辑
请问替票是合法合规的吗
没有工资啊,负责人也不在公司工作,只是挂名
你好,零申报就是了。
总得申报一个人的,你自己选择。
可以添加法人的信息,然后申报工资0吧?
可以的,这个你们自己决定,只要申报就行。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快