你看看上面有没有财政部监制或者税务局监制的章,如果有,是可以扣除的哈
老师,我们公司是做教育培训的,培训资质落在我们公司名下的一个培训学校上,培训学校是子公司且是独立法人,培训学校是才办好的,所以之前发生的费用全是计入到我们公司里面,之前没有收入,现在我们以培训学校的名义跟客户签了合同,业务已经落地,马上要有收入,收入可以打入我们公司,不打入培训学校吗?
你好老师,请问我们培训学校之前收了一个学员的学费3000元,但是由于疫情没开班,现在要退学费给这个学员,但是我们要扣除百分之十的费用下来(300元),之前做的预收账款,现在退款,这个300元入什么科目?
老师你好,学校开给我们的收据,上面盖有学校的收费专用章,这个收据有两联次,请问可以在税前扣除嘛?
老师,我们和学校有项目合作,学校代收我们水电费,请问这水电费我们要学校怎么样开票,是要学校开普票,还是开行政事业单位往来结算票据呢?我付一张图给老师你看一下,是不是学校开这样的票据,然后把名目改成水电费,我们公司也可以用这样的票据入账
老师你好,请问企业给学校捐款,企业收到学校开的公益事业捐赠统一票据,请问这个票据企业可以按利润总额的12%税前扣除企业所得税嘛?
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
老师晚上好,请教个问题,就是我单位是一个建筑施工公司,挂靠一个有资质的公司签了一个合同额100万的合同,增值税税负率百分之二点五,管理费百分之三,适用税率为百分之九,印花税率为万分子三,企业所得税税负率为百分之二,请问需要向被挂靠企业缴纳多少税费?销项税额多少?根据税负率计算的增值税税额多少?附加税多少?应交的企业所得税多少?挂靠方缴纳的税费合计多少?综合税费率?需要的进项多少?该项目的所得额多少?需要的成本费用发票多少?进项税额占开票额的比例?成本票与开票额的比例?挂靠方拿回的工程款?提供的成本费用发票含税金额多少?差额为多少?谢谢老师
老师您好,福利费可以直接计入管理费用福利费吗,不从薪酬科目过度