你好 先发工资后后缴纳社保的用其他应付款,如果事先缴纳社保后,从工资里扣除用其他应收款。
计提社保分录如下: 借:管理费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:其他应付款-社保 老师,这个分录是啥意思?其他应付款在贷方是啥意思
借:管理费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:其他应付款-社保 老师,就是这个其他应付款是个什么含义?发生了什么行为这里要写其他应付款?
请问老师,发工资时社保个人部分是用其他应收款还是用其他应付款款呢?
老师好,我想请问下,社保个人承担的部分是用 其他应收款 还是其他应付款呢,一般在用哪个?
老师,您好,我想问一下,社保个人承担部分应计入其他应付款还是计入其他应收款科目?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?