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有个合同是已入库95000,未开票95000,另一个合同已开票22000,未入库22000。这样账上应付账款暂估的余额是73000。现在财务和采购要提供一致的数据,采购要提供已入库未开票的明细,那现在他们是要提供73000的数据还是95000

2022-03-30 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 22:46

这个按照实际入库金额95000提供即可

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快账用户4339 追问 2022-03-30 22:47

那它这个入库的95000和我们账上又对不上了哎

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齐红老师 解答 2022-03-30 23:37

这个是会有差异的

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快账用户4339 追问 2022-03-30 23:45

那老师,我这边还有个问题,就是应付账款的实际,即付款和开票是平的,但是暂估,入库比发票多是怎么回事哎

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齐红老师 解答 2022-03-31 08:55

这是另外一个问题了,麻烦你重新提问

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这个按照实际入库金额95000提供即可
2022-03-30
您好,把包含暂估和不包含暂估的合并金额提供对方
2022-05-08
同学你好 这个要有发票才可以税前扣除
2023-07-06
同学你好 按照明细核对就可以
2023-06-05
你好;  如果是返利的话; 你 可以开红字信息表 对方开红字发票来红冲  ;
2022-06-22
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