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3、某公司采用计划成本法,2020年1月“原材料”期初余额40 000元,“材料成本差异”借方余额4000,原材料单位计划成本10元。一月份要业务如下:(1)1月10日,进货1 000千克,支付价款9 500元,进项税额1 235元费400元(增值税率9%),材料已验收入库(2)1月15日,车间一般耗用领用材料100千克(3)1月20日,进货2 000千克,专用发票上价税合计22 600元(税率13%),已支付,另支付运费1 000元(增值税率9%),材料验收入库(4)1月25日,生产领用材料25 00千克完成上述业务分录,并计算成本差异率、发出材料和月末结存的实际成
长荣公司材料按计划成本核算,采用月末结转已购入材料的成本差异202X年7月发生下列经济业务:(1)1日,赊购A材料一批,共计200件,价值20000元,增值税2600元,发票已到,材料尚未运到。(2)5日,仓库转来收料单,本月1日赊购的A材料已验收入库。该批材料计划成本为每件110元。(3)11日,生产车间领用A材料230件用于直接生产。(4)15日,与甲公司签订购货合同,购买A材料400件,每件125元,根据合同规定,先预付货款50000元的40%,其余货款在材料验收入库后支付。(5)25日,收到15日购买的A材料并验收入库,取得普通发票,并以银行存款支付其余货款。(6)本月初,A材料账面结存280件,“材料成本差异”科目贷方余额1855元,结出本月已付款并验收入库得成本差异以及分摊本月发出材料负担的成本差异。(7)31日,结转本月发出材料成本应承担的差异
资料:长荣公司材料按计划成本核算,采用月末结转已购入材料的成本差异202X年7月发生下列经济业务:(1)1日,赊购A材料一批,共计200件,价值20000元,增值税2600元,发票已到,材料尚未运到。(2)5日,仓库转来收料单,本月1日赊购的A材料已验收入库。该批材料计划成本为每件110元。(3)11日,生产车间领用A材料230件用于直接生产。(4)15日,与甲公司签订购货合同,购买A材料400件,每件125元,根据合同规定,先预付货款50000元的40%,其余货款在材料验收入库后支付。(5)25日,收到15日购买的A材料并验收入库,取得普通发票,并以银行存款支付其余货款。(6)本月初,A材料账面结存280件,“材料成本差异”科目贷方余额1855元,结出本月已付款并验收入库得成本差异以及分摊本月发出材料负担的成本差异。(7)31日,结转本月发出材料成本应承担的差异
资料:长荣公司材料按计划成本核算,采用月末结转已购入材料的成本差异202X年7月发生下列经济业务:(1)1日A材料账面结存50件,每件成本为110元(2)1日,赊购A材料一批,共计200件,价值20000元,增值税2600元,发票已到,材料尚未运到。(3)5日,仓库转来收料单,本月1日赊购的A材料已验收入库,该批材料计划成本为每件110元。(4)11日,生产车间领用A材料230件用于直接生产,(5)15日,与甲公司签订购货合同,购买A材料400件,每件125元,根据合同规定:先预付货款50000元的40%,其余货款在材料验收入库后支付(6)25日,收到15日购买的A材料并验收入库,取得普通发票,并以银行存款支付其余货款(7)本月初,A材料账面结存280件,“材料成本差异”科目贷方余额1855元,结出本月已付款并验收入库得成本差异以及分摊本月发出材料负担的成本差异(8)31日,结转本月发出材料成本应承担的差异
甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,采用计划成本法核算。2020年1月份A材料的收入、发出数据资料如下:(1)1月1日,期初结存数量为900件,计划单价10元,“材料采购”结存数量500件,实际单价8元,“材料成本差异”借方余额500元。(2)1月5日,生产产品发出材料600件。(3)1月10日,购进材料600件,单价12元,运费1000元,均取得增值税专用发票并支付,材料验收入库。(4)1月15日,车间一般消耗发出材料600件。(5)1月20日,购进材料900件,单价11元,材料未入库,款未付。(6)1月25日,上月材料验收入库。(7)1月27日,生产产品发出材料400件。要求:根据上述资料计算如下问题:(1)材料成本差异率。(2)发出材料成本差异。(3)发出材料实际成本。(4)月末结存材料的实际成本。
我们有发票,就是4千万的居间费给我们付一部分,还有一部分给我们单位买车,怎么做账
我们是工程公司,收到4千万的居间费通过公户转到公司,是做营业外收入还是其他业务收入我们公司是不是要给对方开发票了啊如果我们不给对方开发票,转到公户然后我们转给个人,还需要给个人扣税吗
老师,那如果居间费的一部分对方给我们单位买车,怎么做账
啊,公司收回来4000万的居间费可以之间转给个人吗
你好,老师,企业是高新技术企业,研发费加计扣除里的直接材料部分,应该入什么科目?分录怎么做?
老师好,我们是民宿行业小规模 这个月做了10万元业绩,月底是不是要把收入和增值税剥离,分录:借:银行存款 10万 贷:主营业务收入 99009元 应交税费,应交增值税991元 那附加税需要计提吗,还是次月缴纳的时候再计提
工商年报结束有个提示开始受益所有人填报这个用管吗
个人独资经营个税申报手机应下载那个App申报?
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,是公司把居间费收回来怎么给个人啊,