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请问年底应交税费哪些科目需要结转呢?

2022-03-30 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-30 17:30

你好, 应交税费年末结转分录: 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-应交增值税如为借方余额 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 这样,只需将应交税金-未交增值税的余额结转到下年,在次年1月份可将应交税金-应交增值税的借方余额(即留抵税额)转入应交税金-应交增值税(进项税额) 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-未交增值税的贷方余额在交纳后直接冲减即可 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 应交税费不用结转到本年利润科目。 应交税费属于负债类科目,一般企业计提的税金贷方科目都是通过应交税费反映,注意跟营业税金及附加、所得税等科目区分开来,营业税金及附加、所得税等科目属于损益类科目,期末都要结转到本年利润科目,结转后期末没有余额。

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快账用户5169 追问 2022-03-30 17:36

老师,附加税,个税,企业所得税的余额都在贷方,这些需要做结转吗?

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齐红老师 解答 2022-03-30 18:03

这个损益类月底都需要结转的呢。结转到本年利润

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快账用户5169 追问 2022-03-30 18:04

老师,我指的是应交税金的附加税、个税及所得税哦,这个是可以有余额的吧?

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齐红老师 解答 2022-03-30 18:08

是的呢,这个是可以有余额的呢

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快账用户5169 追问 2022-03-30 18:10

待认证进项税额借方还有余额,这个需要结转吗?

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齐红老师 解答 2022-03-30 18:14

不用结转这个认证才需要结转

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快账用户5169 追问 2022-03-30 18:32

那应交税金-未交增值税我们余额在贷,应交税金-应交增值税(转出未交增值税)的余额在借方,这个要调整么,因为我们有出口退税

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齐红老师 解答 2022-03-30 18:58

你好,这个不用调整的呢,因为你应交税费的其他二级明细都已经结转处理了呢

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快账用户5169 追问 2022-03-30 19:59

老师,还有减免税款还有余额,这个要调整到哪呢?

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齐红老师 解答 2022-03-30 21:37

你好,这个具体是什么减免呢?

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快账用户5169 追问 2022-03-30 21:38

开票系统的维护费

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齐红老师 解答 2022-03-30 21:48

月末,减免税的部分,结转至“转出未交增值税”,结转分录为: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税 同时,将“转出未交增值税”结转至“未交增值税”,结转分录为: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 综上,经过上述结转,税控盘减免税最终结转至“未交增值税”的借方,抵减了应缴的增值税款。

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齐红老师 解答 2022-03-30 21:48

这个主要看你是否抵扣的呢

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你好, 应交税费年末结转分录: 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-应交增值税如为借方余额 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 这样,只需将应交税金-未交增值税的余额结转到下年,在次年1月份可将应交税金-应交增值税的借方余额(即留抵税额)转入应交税金-应交增值税(进项税额) 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-未交增值税的贷方余额在交纳后直接冲减即可 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 应交税费不用结转到本年利润科目。 应交税费属于负债类科目,一般企业计提的税金贷方科目都是通过应交税费反映,注意跟营业税金及附加、所得税等科目区分开来,营业税金及附加、所得税等科目属于损益类科目,期末都要结转到本年利润科目,结转后期末没有余额。
2022-03-30
你好!一般需要计提未发放的本月工资,本月应缴纳的增值税、附加税等相关税费,还有本月发生未缴纳的房租、物业费等,还有固定资产的折旧。
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同学你好,有进项税额;销项税额;已交税金;进项税额转出;
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损益类科目结转到本年利润-再结转到利润分配
2023-01-05
你好,只有当余额时增值税明细账出现贷方时,增值税就要转到未交增值税: 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费--未交增值税 其余的应交税费--增值税明细账明细科目是不用结转的,直接可以看出各明细科目的总额,比如进销项税额多少,销项税额多少。
2021-02-25
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