你好,首先您根据提示看下这个表里的数据是否正确,如果没问题可以直接保存
老师,汇算清缴时填写纳税调整项目明细表后保存时跳出来这个,可是我已经确定滞纳金、罚款、没收违法所得利息金额啊
老师,我在做汇算清缴时, 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企,填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表, 3.在A105000纳税调整项目明细表里,业务招待费支出项目的税收金额就带不出来,业务招待费就要全部成调增金额,这要怎么办?
老师:请问所得税汇算清缴。A105080资产折旧、摊销情况纳税调整明细表数据都已经填写。但是相关账载金额和税收金额数据没有自动带到A10500纳税调整项目明细表中,申报失败,这是哪里出了问题吗
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.02】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。,汇算清缴的时候出现的这个风险提示,怎么处理呢,我也没有看到哪里有0.02的数据啊,
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【30549.51】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 汇算清缴风险提示,但我们去年年度没有税收滞纳金和罚金这块损失啊,还需要调整吗?
老师,工程项目,转售电形式供电,施工方报结算进度的时候工程量清单含水电费吗?
老师,今年冲减了去年12的收入和成本,企业所得税汇算清缴应该怎么调整?怎么填写
给工地农民工/临时工发工资,有考勤表,工资发放表,银行流水是不是就不用申报个税了?
公司聘用的技术顾问每次来公司指导的住宿费,餐费,高铁费,怎么进行账务处理
老师,工程项目,转售电形式供电,施工方报结算进度的时候工程量清单含水电费吗?
老师,我们老板又注册个小规模的商贸有限公司,他的朋友想用公司名义开票,钱不过我们的账户,就让直接开票了,这样怎么做账写分录啊?其实这样是不好的,等于虚开
老师您好,公司为商贸行业,签了一个300万的订单,合同约订,合同签好后预付90万的货款,需开发票。2个月后交货物时付款180万元,开发票,15天验收合格后付尾款30万开发票。预收的90万没有发货但开发票了要不要做收入?发票上怎么开,数量与单价套不上90万整。
老师,我这个餐饮公司收到的调料发票,还有肉牛羊肉发票,菜发票、抽纸发票,我直接入借:主营业务成本一食品成本,贷=银行存款 ,里面可以吗?
谢谢发一下劳务报酬的个税税率表
我们税务核定的印花税是买卖合同,我们不涉及买卖,只有营业收入,专管员让补以前年度的印花税,我们补哪个税种?
只要确定填写无误就可以直接保存申报是吧
是的,他系统有时候会风险提示但是只要确认你填写没有问题就可直接申报