你好 你在成本费用有一个其他支出里面填写负数就可以的。
请问个体户生产经营所得税汇算清缴时,应该把增值税未达起征点减免计入营业外收入的金额填去收入总额还是纳税调整增加/减少额
小规模纳税人未到起征点减免的达不到起征点的减免增值税税额计入营业外收入后需要调增企业所得税吗?企业所得税汇算清缴如何填报申报表?
老师,请问个体户小规模纳税人减免1%增值税,季度未达到起征点增值税,这个1点增值税是计其营业外收入,申报经营所得是按收入报吗
老师,个体户转查账征收,申报个人经营所得时,系统推送的是不含税收入,没有达到起征点。增值税减免,计入了营业外收入。请问申报个人经营所得时,收入总额是营业收入+营业外收入吗?
老师,个体户转查账征收,申报个人经营所得时,系统推送的是不含税收入,没有达到起征点。增值税减免,计入了营业外收入。请问申报个人经营所得时,收入总额是营业收入+营业外收入吗?
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
比如一年的收入是425742.57,免增税额是4257.43.就是经营所得汇算清缴时这个免增收入要填吗?填在哪里呢
你好,成本费用里面有一个其他支出填写负数4257.43
老师,再问一下,在etax@SH里面做汇算清缴是时,所有填好之后报表显示要退6.5,怎么把他调平不退呢
你好,纳税调整明细表扣除项目其他填写站在金额这个金额填写弥补亏损的金额加上6.5除以2.5%的。
他2020年-1000。2021年是4952.86,现在做2021年汇算清缴报表他要退6.5元,你能说一下怎么计算吗
1000加6.5/2.5% 你好,填写这个金额的。
是1000+(6.5➗0.025)=1260这样计算吗
哦对的是的是这么做的。
要是填1260还要补25元
你好,截图你调整之前的。
老师您好,您能看见这个问题吗
截图调增之前的主表还有弥补亏损明细表。
就是这几个
这样您能看到吗
调增之后截图看一下。
就是这样子的
调增填写260,不要加上那个弥补亏损的1000,你已经弥补亏损了。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。