您好!现金折扣10万计入财务费用科目。
老师好,我司销售的一批产品10万元己开增值税专用发票给对方了,现对方发现部分产品有问题,对方质量罚款2万元,对方只付款8万元,另2万元我们要对方开质量扣款的发票过来,请问老师2万元的扣款能否开增值税专用发票吗,另外开票内容怎么写才符合规定。
老师,我司和B公司签订了120万的销售合同,也给对方开具发票了,现在由于销售质量问题,公司提出给他现金折扣10万,请问现在怎么做账
甲公司由于二月销售的商品出现质量问题,与购货方协商后,按照不含税金额200万给予购货方20%折让,并按折让金额开具红色发票的增值税怎么算?
老师,公司产品销售后,出现了质量问题给对方折扣,已开具的发票怎么处理,公司在开具折扣发票吗
我们委托乙公司在甲公司购入一套模具,因质量问题,现在甲方要退一半钱给我们,乙公司销售折让红字发票是确定做不了的,现在甲公司需要我们提供任意公司开具的“质量赔偿”的发票给他们,然后把这笔赔偿款付给对应的开票方,质量赔偿这个发票能开吗?质量赔偿这一项可以开发票的吗?
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
之前开的发票需要红冲销售收入吗
之前开的发票不需要红冲销售收入的