你好; 可以的 。按10%加计扣除的。 先按9%加计扣除等着你生产的时候 按1%加计 ; 合计就是10%
从一般纳税人处购买农产品,取得9个点的专票,但是深加工成13%税率的商品销售,这种情况是按9%的进项税抵扣还是按10%抵扣?
农产品发票不管是几个点用于13个点产品是不是都可以按10%的税率计算抵扣?
小规模和一般纳税人销售农产品取得专票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,还是一般纳税人只能抵扣9%;然后计算是进项抵扣按照不含税×税率么?
老师我们是一般纳税人购进农产品用于生产加工成13%税率的货物,在购入当期,农产品抵扣是按照9%计算抵扣进项税额,还是按10%来计算抵扣进项税额
老师 一般纳税人购进农产品用于加工卖13个点的产品,取得的农产品专票能计算抵扣10个点吗,还是只能按票面9个点的税额抵扣
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
老师你好,我们有几张销售方开给我们的发票,但是在电子税务局找不到,这个正常吗
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
那我申报的时候申报表怎么填
你好; 申报的时候 纳税人正确的申报方式是将9%的农产品发票税额填入“栏目6”“农产品收购发票或销售发票”,将1%的加计扣除进项税额填入“8a栏”“加计扣除农产品进项税额”