你好,这个属于工伤 支付给员工的工伤费用怎么记账? 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款 企业职工工伤赔付如何进行账务处理? 借:营业外支出 贷:银行存款
老师你好 请问一下公司员工报销项目上的费用如何处理? 公司转入备用金合计是:69218给他, 他费用报销85103.87 抵扣备用金之后公司打款给他30105.27 之前备用金挂在其他应收款,请问老师这个如何做分录。?!?不会
老师好,请问这张银行回单如何做账,员工在分公司上班,总部给员工缴纳社保,每个月分公司给总部转社保钱。
老师你好,请问总公司给分公司打钱,备注是分公司员工工资,分公司再把这笔钱打给分公司的员工,请问站在总公司的角度上应该如何做账?
老师,请问下如果员工在上班途中遭遇车祸,公司打款给个人,请问如何做分录?
老师,请教个问题,雇主责任险,保险公司打了1547.33,其中647.33付给个人,剩下900公司留存,请问以上如何做账
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
这个有没有原始凭证的?到底是:借:费用贷银行,还是借:营业外,贷:银行?
是赔偿的计入营业外支出,如果是慰问就是管理费用,付款要有付款申请单的,这个就可以
还有这笔分录,怎么做?下面有车船税的
你好这是另外一个问题 分录如下 借:税金及附加-车船税39.52 贷:应交税费-车船税39.52 借:应交税费-车船税39.52 管理费用-车辆保险6873.82 贷:银行存款6913.34