B该业务由乙企业代收代缴消费税C.该业务消费税纳税人为甲企业
甲企业为增值税一般纳税人,2020年1月1日委托乙企业加工一批应税消费品,由乙企业代收代缴消费税,2020年3月5日加工完成,甲企业收回后直接对外销售,不考虑其他因素,则由乙企业代收代缴的消费税,应计入的会计科目是A,应交税费—应交消费税B银行存款C委托加工物资D库存商品
甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人,2021年3月发生以下业务:(1)购进一批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款150万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加费用30万元,当月加工完成,全部收回,丙企业近期无同类商品销售价格。(2)委托加工收回的高尔夫球杆的80%本月已经销售,收到不含税款300万元,尚有20%留存仓库。要求:(1)计算丙企业代收代缴的消费税(消费税税率10%)(2)计算甲企业销售高尔夫球杆本月应缴纳的消费税(3)假设丙企业未履行代收代缴消费税,甲企业本月应纳消费税?
甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人,2021年3月发生以下业务:(1)购进一批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款150万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加费用30万元,当月加工完成,全部收回,丙企业近期无同类商品销售价格。(2)委托加工收回的高尔夫球杆的80%本月已经销售,收到不含税款300万元,尚有20%留存仓库。要求:(1)计算丙企业代收代缴的消费税(消费税税率10%)(2)计算甲企业销售高尔夫球杆本月应缴纳的消费税(3)假设丙企业未履行代收代缴消费税,甲企业本月应纳消费税?
5、关于甲企业当月委托加工的高尔夫球包的消费税的表述中,正确的是()。A.该业务消费税纳税人为乙企业B该业务由乙企业代收代缴消费税C.该业务消费税纳税人为甲企业D该业务由甲企业代收代缴消费税
5、关于甲企业当月委托加工的高尔夫球包的消费税的表述中,正确的是()。A.该业务消费税纳税人为乙企业B该业务由乙企业代收代缴消费税C.该业务消费税纳税人为甲企业D该业务由甲企业代收代缴消费税
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?