您好 请问也没有对应的人工支出么
装饰工程公司,本月开了发票一百万,也收到了一百万工程款,再开始施工,分录怎么写呢?第一次接触工程类的,谢谢老师。 购买材料,借原材料 贷银行存款 领用材料,借工程施工合同成本,贷原材料 发生费用时,借工程施工期间费用,贷银行存款 1.那收到款怎么做分录呢?这个月要结转成本吗?怎么结转? 2,因为还没有竣工,申报企业所得税时,发生的收入和费用要申报吗?还是等竣工才申报的?
建筑公司做的是分包工程,一整个分包工程中,签了好几个合同,材料无法和工程一一匹配上,那在结转成本上该怎么做?一月份开票500万,一月材料成本三百万,二月材料成本200万,三月材料成本200万,
甲公司为建筑公司,发生业务如下:资料一:甲公司2019年签订了一项建造合同,合同价款1500万元,预计将会支出总成本800万元,2019年实际发生成本支出300万元(其中,耗用原材料200万元,支付建筑工人工资100万元),预计还要发生成本支出600万元。本年度结算工程款260万元。资料二:2020年甲公司与发包方签订补充合同,增加合同价款100万元。本年实际发生成本支出为400万元(其中,耗用原材料200万元,支付建筑工人工资200万元),预计还要发生成本支出300万元,本年度结算工程款480万元。要求:编制相关会计分录(单位:万元)。
甲公司为建筑公司,发生业务如下:资料一:甲公司2019年签订了一项建造合同,合同价款1500万元,预计将会支出总成本800万元,2019年实际发生成本支出300万元(其中,耗用原材料200万元,支付建筑工人工资100万元),预计还要发生成本支出600万元。本年度结算工程款260万元。资料二:2020年甲公司与发包方签订补充合同,增加合同价款100万元。本年实际发生成本支出为400万元(其中,耗用原材料200万元,支付建筑工人工资200万元),预计还要发生成本支出300万元,本年度结算工程款480万元。要求:编制相关会计分录(单位:万元)。
公司为建筑公司,发生业务如下:资料一:甲公司2019年签订了一项建造合同,合同价款1500万元,预计将会支出总成本800万元,2019年实际发生成本支出300万元(其中,耗用原材料200万元,支付建筑工人工资100万元),预计还要发生成本支出600万元。本年度结算工程款260万元。资料二:2020年田公司与发包方签订补充合同,增加合同价款100万元。本年实际发生成本支出为400万元(其中,耗用原材料200万元,支付建筑工人工资200万元),预计还要发生成本支出300万元,本年度结算工程款480万元。要求:编制相关会计分录(单位:万元)。
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
有的 我只列出来材料的
前面工程完工工程有利润率么
这是我们的第一个工程
那可以材料60% 人工30%机械费5%其他费用5%
意思就是我按照这个比例去结转成本是么?
预留利润率5%左右 然后剩下的是成本 成本按照这比例结转
那我需要附什么附件吗
有没有做材料入库单?工资表?结算单?
有入库单 工资表 出库单 ,我的意思是 按比例结转的话,要不要做什么附件来体现这一结转比例?
根据结算单就可以了
老师您说的结算单 是哪样的?是我们自己做吗 还是项目上跟销售方的结算单?
是跟甲方的结算单
那我是需要在摘要的地方写上结转比例吗
不需要这样写摘要的 直接写结转成本就好了