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你好,上一年暂估入库时的金额比今年收到发票的金额多了0.05元,导致本年结转时主营业务成本出现了负数,请问这种情况该如何处理呢,该怎么做账调整回来呢,感谢大家指导!

2022-03-25 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-25 17:39

借库存商品贷利润分配,未分配利润0.05就可以做这个调整的分录。

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借库存商品贷利润分配,未分配利润0.05就可以做这个调整的分录。
2022-03-25
你好,你能反结账修改吗?
2023-03-29
同学你好 暂估的收到全额发票了吗
2021-03-30
您好! 1:暂估入库,暂不考虑增值税。 借:库存商品100 贷:预付账款/应付账款100
2020-12-17
您好,汇算清缴前取得发票,视同汇算清缴年度取得,直接在利润表体现即可
2022-05-11
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