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2021.8月份计提的工资和发的工资不一致,多发了3000元,咋么调整,分录咋么写

2022-03-24 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-24 10:16

你好,那你可以补计提的,借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬工资。

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快账用户5835 追问 2022-03-24 10:24

报的个税 人数和工资金额 都和计提的一致 其实是发工资的时候 写错金额了,例子:计提23人,工资合计45000元,发工资的时候,本来23人,发工资45000元,结果金额写成48000元 ,这咋办?

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齐红老师 解答 2022-03-24 10:26

你好,也就是这个工资以后会收回来吗?

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快账用户5835 追问 2022-03-24 10:33

其实,不会收回来,没给人家多发,发工资 写错了金额

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齐红老师 解答 2022-03-24 10:34

你好,那就是计提的少了,按照上面的来做就可以的。

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快账用户5835 追问 2022-03-24 10:48

少计提的这个人 也对应不上啊?

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齐红老师 解答 2022-03-24 10:48

那就是你计提的少了,按照上面的来做,你补计提3000块钱不行吗。你从哪里看出来不行?

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齐红老师 解答 2022-03-24 10:49

少计提了,你的应付职工薪酬,现在有借方余额,你补计提上它就没有了。

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快账用户5835 追问 2022-03-24 10:54

实质是我理解的是,发工资分录对的,金额写错了 是不要红冲,做相反分录 在做一笔正确等我分录 不是这样的么? 按你说的,多给谁发了,也没有人,钱虽然多写了,但也没打款,跟报个税的人数和金额都对不上,少计提工资,那你个税里还要把补记提的这个人 在报一遍?

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齐红老师 解答 2022-03-24 10:55

对的是的 我说的那个补差额 从你做出来看一下结果,咱两个的是不是一样吧。

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齐红老师 解答 2022-03-24 10:56

你可以按你的那个来做法来做,然后再对比我的 结果是不是一样的?

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你好,那你可以补计提的,借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬工资。
2022-03-24
你好,当时是借应付职工薪酬,工资贷、银行存款吗?
2022-03-25
你好,借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。
2021-10-11
你好 按您描述 是之前已经计提了 没有差距就做发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-个人社保部分 应交税费-个人所得税 有差距 冲销计提 再冲销计提
2021-07-13
您好,多计提的一分钱冲销就可以。
2024-05-22
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