您好 50元计入营业外收入就好了
请问老师,建筑业中的材料购买业务,实际付款的金额少于增值税专票的金额,会计分录怎么处理?是先按照正常的票面金额分别确认成本和进项税额,再做一笔分录,将少付的金额做营业外支出,同时将对应的进项税额做转出吗?如果这样处理不对,麻烦老师给讲讲应该怎么处理,谢谢
公司构建OA办公系统,合同金额50万元,支付了,15万元的预付款并收到15万元的专票,请问老师怎么做账务处理?
老师,您好!购买材料付货款10万元给对方,收到对方的专票金额少了50元,分录是按专票金额还是按照银行付款回单呢?谢谢!
老师好!老师,购买材料,取得专票,付款金额是10万元,票面金额减少了50元,账务处理时,那50元怎么样处理呢?谢谢!
老师好!老师,本期进项税额是60万元,实际抵扣了50万元,那未抵扣的10万元进项的会计分录怎样做的吖,未抵扣的10万元进项凭证是放在本月吗?下月要抵扣时怎样处理呢?谢谢!
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
新开业公司资产总额为0,税务申报不能通过要怎么处理
老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗
老师,是付了10万元的材料款给商家,收到的进项票面金额少开了50元 ,应该是营业外支出对吧,账务处理 借:主营业务成本88451.51 应交税费—应交增值税(进项税额 )11498.69 营业外支出49.80 贷:银行存款100000 (企业是装修公司)
收到的进项票面金额少开了50元,应该是营业外支出对 这样写分录可以的