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鲁丰企业2019年5月9日按合同向佳佳公司预收货款60o00元,款项收存银行。5月26日向佳佳公司发出产品,价款60000元,增值税为7800元。5月28日收到佳佳公司补付货款7800元,款已收存银行。要求:根据以上经济业务编制会计分录。

2022-03-23 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-23 11:36

借:银行存款 60000,贷:预收账款 60000 借:应收账款 7800,预收账款 60000贷:主营业务收入60000  应交税费—应交增值税—销项税7800 借:银行存款 7800,贷:应收账款 7800

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快账用户58aq 追问 2022-03-23 12:19

应收账款的7800是什么

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齐红老师 解答 2022-03-23 12:25

你整个单总金额是67800,冲减预收60000,差额7800就是应收账款啊

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借:银行存款 60000,贷:预收账款 60000 借:应收账款 7800,预收账款 60000贷:主营业务收入60000  应交税费—应交增值税—销项税7800 借:银行存款 7800,贷:应收账款 7800
2022-03-23
你好,请把题目完整发一下
2022-09-02
学员你好 借:原材料   贷:银行存款 8借:其他业务收入 3000    贷:其他应收款 3000
2022-09-25
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-10-11
借银行存款 贷主营业务收入165000, 应交税费、应交增值税销项21450, 借主营业务成本贷库存商品115500
2022-10-11
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