同学你好 对的 这个包含的
您好,老师!申报当年工商年报,其中纳税总额包含次年补缴当年的税款吗?比如申报2019年工商年报,包含2020年补缴2019年企业所得税税款吗?这补缴是申报汇算清缴时缴纳的
老师,工商年报计算的纳税总额包含汇算清缴缴纳的税款吗
老师,工商年报的纳税总金额包括汇算清缴的税款吗
老师工商年报纳税总额,包含税务汇算清缴所得税吗?例如22年工商年报,应该包含22年汇算清缴所得税吗?还是应该包含21年度汇算清缴所得税呢?
老师,工商年报里面的收入和总额包括纳税调增的金额不?还有纳税总额包含企业所得税汇算清缴的税款不?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
纳税总额看哪个科目金额,
同学你好 看应交税费借方明细加起来
增值税明细是看未交增值税科目还是应交增值税?
根据规定,“未交增值税”明细科目,核算的是一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税税额,以及当月缴纳以前期间未交的增值税。正常情况下,一般纳税人是按月进行申报增值税,次月15日之前申报纳税并结清上月税款,所以一般纳税人当月实际缴纳的都是以前期间的增值税税额,比如8月的增值税是9月15日之前进行申报缴纳。 所以转入当月应交未交的增值税,贷方计入“应交税费——未交增值税”,次月申报缴纳增值税,是申报缴纳的实际归属期为上月的应纳增值税税额,应当计入“应交税费——未交增值税”的借方,相当于冲减了上月计入未交增值税的税额
老师,期间选1-12月份的话,看应交税费借方明细想加吗?增值税看哪个科目,我觉得还是未交增值税贷方余额,个人所得税包括吗?
纳税总额是包含20年12月至21年11月吗?还是21年1-12呢
同学你好 这个包含的
老师,期间选1-12月份的话,看应交税费借方明细想加吗?增值税看哪个科目,我觉得还是未交增值税贷方余额,个人所得税包括吗?纳税总额是包含20年12月至21年11月吗?还是21年1-12呢
是去年1-12月所属期的、
老师,我汇总计算了应交税费的明细总和跟税务局缴纳的税额相差了几百元呢
就是每年2-次年1月交的税额
或者是1-12的应交税费明细贷方余额吧 我汇总计算了应交税费的明细总和跟税务局缴纳的税额相差了几百元呢,
对的 1-12月的贷方余额 2-次年1月的借方余额