你好,同学,可抵扣进项税为
甲企业是增值税一般纳税人,2019年6月份有关生产经营如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元,增值税26万元。合同约定运输由甲企业自己负责,甲企业支付运输公司运输费取得增值税专用发票,注明运费5万元,增值税0.45万元。(2)从B公司购进维修设备零用部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.7万元。(3)从农业生产者手中购进免税农产品,收购凭证上注明收购货款是50万元。委托运输公司运输,取得增值税专用发票,注明运输费2万元,税款0.18万元。要求:计算该企业当月可以抵扣的进项税额
甲企业是增值税一般纳税人,2019年6月份有关生产经营如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元,增值税26万元。合同约定运输由甲企业自己负责,甲企业支付运输公司运输费取得增值税专用发票,注明运费5万元,增值税0.45万元。(2)从B公司购进维修设备零用部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.7万元。(3)从农业生产者手中购进免税农产品,收购凭证上注明收购货款是50万元。委托运输公司运输,取得增值税专用发票,注明运输费2万元,税款0.18万元。要求:计算该企业当月可以抵扣的进项税额
增值税一般纳税人,增值税税率13%,2022年5月有关生产经营业务如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元。合同约定运输由甲企业自己负责,天明公司支付运输公司运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元,增值税税额0.45万元。(2)从B公司购进维修设备用零部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.3万元。(3)月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬因管理不善,造成该批货物一部分发生霉烂变质,经核实造成1/4损失。要求:分别计算该公司(1)、(2)、(3)项业务当月可以抵扣的进项税额。
增值税一般纳税人,增值税税率13%,2022年5月有关生产经营业务如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元。合同约定运输由甲企业自己负责,天明公司支付运输公司运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元,增值税税额0.45万元。(2)从B公司购进维修设备用零部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.3万元。(3)月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬因管理不善,造成该批货物一部分发生霉烂变质,经核实造成1/4损失。要求:分别计算该公司(1)、(2)、(3)项业务当月可以抵扣的进项税额。
增值税一般纳税人,增值税税率13%,2022年5月有关生产经营业务如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元。合同约定运输由甲企业自己负责,天明公司支付运输公司运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元,增值税税额0.45万元。(2)从B公司购进维修设备用零部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.3万元。(3)月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬因管理不善,造成该批货物一部分发生霉烂变质,经核实造成1/4损失。要求:分别计算该公司(1)、(2)、(3)项业务当月可以抵扣的进项税额。
4月1日开始升级为一般纳税人,申报3月份数据是不是就要按照一般纳税人了
老师,小规模的缴纳增值税的分录怎么做
老师你好!我问下,我厂与供货商合作购锯未,总计金额442万元,我厂己预付340万元,还欠102万元尾款没付给供货商,其中,100万元,要计付4%利息,2万元,下月还给供货商,问欠的100万元,怎么做分录?
租赁企业拆除厂房重建,重建期间收到股东投资款,如何指定现金流量?
老师你好,请问小规模未达起征点的增值税减免,是计入营业外收入—政府补贴,还是营业外收入—其他?
老师,你好,企业购买天然气要交印花税吗
公司经营范围许可项目是建设工程施工,没有办理许可证。 现在接了一个项目,项目里包含了施工,我们把施工包给了供应商,现在供应商给我们开工程服务发票,我们对外再开工程服务发票。税款正常缴纳 这样操作有什么风险吗?
生产兼外贸企业,没有备案,2025年1月货物已经出口,采购发票没有,4月份把采购进项发票开进来,备案外贸型企业可以申请吗?
老师,个税手续费返还的账务处理以及增值税申报怎么处理的?
我们是一般纳税人公司,购买东西时有的不能开专票给我们,只开普票可以吗?然后有的又是让他们下级公司开专票给我们,让我们钱打到总部,这种不能吧,如果是开了专票的上面是哪家公司就只能打哪家公司上吧
计算可抵扣进项税=26+0.45+50*0.09+0.18