不要在发票上注明是2月的,那样子税务查到你们是滞后确认收入,会被罚款的
老师 我们是做汽车租赁的,客户都是月结的,比如2月账单只能等2月过完了才能知道是多少,所以我们都是3月开2月的票,但是在发票上注明了服务期间为2月,那么在确认收入的时候因为发票是3月的,我们就确认为3月的收入,这样对吗?
老师,刚刚咨询您的问题,我家是酒店,要确认的是客房收入,因为2月是作为隔离酒店,所以收到20万结款的部份2月份确认收入并开发票了; 3月份核对账单,未确认收入未开发票的13万,还没有入账,请问这部分我如何做账呢
老师 我们发票入账都带着入库单 但是我这发票到了 入库单因为还有别的材料在一起 所以我这发票2月入账 3月入库单和别的材料一起做附件 这样可以吗
老师,我们公司在深圳,客户在北京,客户跟我们是按订单对账的,一个订单可能要2个月才发完,那我们确认收入是按发出时间还是对账时间,如果按发出时间,最后几天发的货,客户是不能当月收到的,那这样算提前确认收入吗
3月做2月的账的时候,我们是月结的,2月份回的货,3月份才开票,客户也是月结,我们2月出的货,3月才开票,那么入库和出库就存在个时间差 那么打比方,做账的时候: 1. 2月份账暂估(2月已回货未开票)产品入库,产品按照实际的时间出库,是几月份出的就放到几月的出库单 2. 2月份暂估(2月已回货未开票)入库,出库表按照发票数量领,但是领的是供应商2月份开票的产品(2月份开票的实际是1月回货的产品) 请问老师,以上应该选哪个办法做账啊?
请问建筑公司收到的材料发票,发票上要备注工程名称和地址吗
老师公司是小规模纳税人,然后公司之前给员工承担的社保费用可以入职工福利费么?我前期把费用入了营业外支出
老师,你好,税务局打电话说公司有个员工要退个税,请问一下怎么操作?
老师,您好,,预缴税款是办外经证的时候交一次还是每次开票都要预缴税款?现在开票还需要预缴税款吗?
公司工会账户扣的手续费,发票是工会的发票,能入公司账吗
企业为规避为员工缴纳社保,将工资薪金所得改为由其中一个员工成立个体户工商户开具劳务费发票,这样是否符合税法
物业公司代销电费,收到业主电费的时候能不能先做:借:银行存款 贷:合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本,结转收入。 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借:合同负责 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 额) 支付电力公司电费 借;应付账款-电力公司 贷:银行存款
你好老师,如果开销售专用发票,开的多了,款收不了那么多怎么处理呢?
物业公司代销电费,收到业主电费的时候能不能先做:借:银行存款 贷:合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本,结转收入。 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借:合同负责 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 额) 支付电力公司电费 借;应付账款-电力公司 贷:银行存款
你好老师报企业所得税年报的时候,社保在哪一块体现
好的,老师如果我们不注明的话这样处理就没有问题了对吧?
是的,就是那个意思的哈