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老师,我们前期开出的发票,长期没有回款,预计是回不了款的,我们应该怎么做坏账账务处理?

2022-03-21 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-21 14:39

你好 借资产减值损失 贷坏账准备  

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快账用户5982 追问 2022-03-21 15:51

我们没有资产减值损失科目用什么科目呢

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快账用户5982 追问 2022-03-21 15:51

另外计提坏账是年底一起计提 还是按笔计提呢?

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齐红老师 解答 2022-03-21 15:54

您是小准则。不计提发生时计入营业外支出 您是小准则,不计提发生时计入营业外支出。

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快账用户5982 追问 2022-03-21 15:58

当期确认坏账就按业务转营业外支出吗?确认的多笔业务可以一整批月末一起转营业外吗?

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齐红老师 解答 2022-03-21 16:03

你好  发生时月末一起做  当期确认坏账就按业务转营业外支出

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快账用户5982 追问 2022-03-21 16:05

大量做坏账会有什么影响?或者说什么情况下才可以确认坏账

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齐红老师 解答 2022-03-21 16:11

你好,。你好,按照税法规定是应收账款的5%计提坏账准备。

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你好 借资产减值损失 贷坏账准备  
2022-03-21
你好!实际是什么业务?
2020-11-30
直接转营业外支出 借营业外支出 贷应收账款
2022-03-22
你好,需要把计提的信用减值损失冲回
2019-06-20
你好;    你这个应收账款多了   让对方出 对账函过来 。 你核对下数据在说;  有没有可能是你自己   多做了应收账款多做了收入的情况 ? 你先核对自己账务是否有错误    
2022-04-01
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