同学,你好,也是扣60000的,
老师有笔40万的群号研发费用作为管理费用现在做到今年,如果今年在汇算清缴时调整了,那明年汇算清缴时还用动不,还是说明年直接按照账目报就行?还是说今年汇算清缴时调增费用,明年汇算清缴再调减费用呀?
老师,个体户汇算清缴。如果是去年10月份开张的,今年汇算清缴也能扣6万费用?
老师,个体户汇算清缴,去年收入只有10万,为什么今年汇算清缴,利润总额24679,为什么调整后所得还是24679呢。 如图
老师您好,请问今年一月份结清的去年工资,工资在汇算清缴时可以全额扣除吗? 去年社保去年计提的今年二月缴纳的,汇算清缴时也可以扣除吗
请问老板今年个人所得税汇算清缴时候,扣不了6万,说是去年老板的个体独资企业扣了6万,现在要更正减掉个体扣除的6万,老板在个人所得税APP汇算清缴时才能扣除6万,这个怎么改,
村账目如果被改动过,能看出来吗?
公司有一张电子银行承兑,到期日是2025年4月30日,我们一般多久提示付款
老师请问一下,个人独资有限公司老板利润分配是不需要交个人所得税的是吧。
老师我的户是定期定额户核定额季度是5.4万元,我一季度没开票,四月客户要开票我可以开二季度开10.8万元吗也就是吧一季度没开的在二月补回来
老师,研发费用加计扣除的其他相关费用的加计扣除的限额是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:。1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月己经全部认证通过:。2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,•发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期己经按未开具发票申报缴纳增值税;•3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;。5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣
公司购买地,建的商场,商铺出租收的租金,一般纳税人,应交什么税费
23年计提的职工薪酬,24年支出6000。24年做职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出,账载金额,实际发生额,税收金额,要怎么填
老师我们委托别人加工酒,回来我们再买。这样还用交消费税?
老师您好,公司员工3月1日入职,四月份才实际发工资,公司现在要申报税款所属月份为三月份的个人所得税,那我要不要对3月1日刚刚入职的员工进行个人所得税申报
按5000一个月来算的吗?
为啥不满一年也可以扣60000。。。
这个是税法规定,可以扣呀,这个对你来说是好事 呀。