借主营业务成本工资 贷,应付职工薪酬,工资 当月计提然后次月支付,借应付职工薪酬、工资 贷银行存款。
老师,请问一下,本公司是技术服务公司,只有支付工资,报销费用的支出,计提工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬——应付工资 ,支付借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 工资计入管理费用,不计入主营业务成本,那利润表里,营业成本可以为0吗?还是应该借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬?
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
老师,有个人计入生产成本-职工薪酬的人的工资少扣了 我是不是 按原来的分录负数冲回就行 借:生产成本-职工薪酬 -23 贷:应付职工薪酬 -23 借:应付职工薪酬 -23 贷:其他应付款 -23
你好老师,保安服务公司之前没收入时发生的职工工资 借:生产成本一一主营成本(工资) 贷:应付职工薪酬一一职工工资 资产负债表上出现在存货里了。 现在公司收有收入了,结转成本把之前所有的生产成本在一个分录结转可以吗? 收到钱 借:银行存款 贷:主营业务收入一一安保服务费 贷:贷应交税费一一应交增值税(小规模专用) 结转成本 借:主营业务成本一一职工工资(6一8月合计数) 贷:生产成本一一职工工资(6--8月合计数) 这样对不老师?
老师,之前银行发工资没有工资表,我做的分录借:应付职工薪酬 贷:银行存款 预付了很多工资,后来补来了工资表借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬 这样做可以吗
老师,四月补交了24年第四季度,25年第一季度的房产税怎么帐务处理?
电子税务局里发票很多,怎么方便知道已报账或者已打印
老师,市场中心组织的销售会议,餐费能入会议费吗
我在平板怎么样下载黄冈优课
老师:没有计提就直接写了第一张缴费税费分录,第二张调整,第三张结转缴纳,对吗?看科目余额表应交税费科目期末余额在借方,哪里出了问题呢
老师汇算清缴,利润总额是负数,账面还需要做调整吗?亏了也不能弥补以前年度?
水利建设基金计入什么科目,请贾苹果老师回答,其他人误接否则差评
你好老师,请问给员工交保险,员工自己办理的灵活就业需要她取消吗,还是直接增员就行呀
2018小微企业应纳税所得额是10w按10%缴税。如果现在调增当年成本150w。是不是按25%计算了,(150+10)*25%吗,扣出当年已缴纳的,其他挂应交所得税,现在补缴。后边年度每年所得税都调整吗
老师差额征收全额发票也按发票上不含税确认收入,那销项税额呢?也按发票上的确认吗?不是确认多了吗