你好,直接做主营业务成本,没有发票正常做账,不允许抵扣所得税。
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两种哪个好点
那没有票,可以吗
不允许抵扣所得税,你意思就是说这个等于说没用
账上可以正常做,借主营业务成本,贷银行存款,如果你账上不做的话,你银行余额就不一致了。
我明白,老师说的,意思是可以做账,但是不能扣除企业所得税,不能减少利润,到时候该交税交税
你好 对的 是这么理解的。
老主任像这种业务没有发票,怎样才能让他税前扣除?
你好,是发生在500以内吗?如果是的话,对方给你开收据,备注好个人名字,身份证号,支出金额,支出项目,你们给他申报个税,可以的。