你好,可以的,维修开劳务也行
我们是手机销售行业 请问给客户的手机保障服务,开票税率是13%还是6%呢?就是保障客户的屏坏了可以来修 如果是6%的手机保障服务,营业执照范围内有手机维修符合这个业务吗?可以开发票吗?
老师我们公司主营是咨询评估服务,给业务员+合作伙伴的业务分成,要求他们提供对公发票。由于目前及后续,有咨询字样的发票将会成为引起税务检查的敏感费用,所以公司让他们提供发票时尽量开“业务合作费用”,请问这样可以吗?会有风险吗?
你好,9月才能入职的员工,7月跟公司的领导出差产生了招待费,拿发票回来报销,可以报销给这个未入职的员工吗
公司买烟的业务招待费,可以要求销售方开发票给我们吗
老师,我们公司有种情况,就是领导经常外出招待客人,发生的业务招待费或者差旅费,有很大金额没有发票,公司以往做法是找相关地方帮忙开发票,然后付给对方几个点的钱,然后用这个发票来报销,请问老师,这样做可以吗?
甲公司为增值税---般纳税人,增值税税率为13%,消费税税率为10%。材料2威本进行核算,2020年5月发生以下经济业务1)委托加工原材料--批(属于应税消费品),发出原材料成本为170000元。工费10000元,增值税为1300元;受托方代扣代缴^了消费税。委托加工的原材料已全部收回,将直接出售,加工费和税金已用银行存款支付。2)收回的委托加工原材料全部出售,收取价款220000元,增值税28600元,存入银行。要求:根据上述业务编制有关会计分录。分析提示:结合本章中提到的关于委托加工应税消费品的会计处理方法,
营业执照法人变更了 社保要不要去变更?
《初级会计实务》的《敲重点及基础题》上册,第155面的第二个不定项选择题的第3小题,累计折旧是按12个月计算的,不应该是11个月吗:2022年的4月开始计提,总共9个月,2023年的1月和2月。加起来不是11个月吗
外贸企业,客户给我们打了一笔款(打我们银行美元账户),后来因为没有办法发货,老板让我退回去。怎么退呢?
老师,小规模增值税减免是转入营业外收入吗?为什么呢?
老师你好,请问个人取得的消费发票可以在哪里查询
非生产经营用的中央空调需要计提折旧吗
老师 工厂 22年收到土地补偿金 2000多万 没交企业所得税 因为有些别的原因做了递延 那是侯还是小微企业 所得税是有优惠的 现在 24年又不是小微了 又没有5%的优惠 现在是25%企业税 ,但是现在有摊费销 然后研发费用加计 这个要怎么个对比 我觉得22年直接交了企税 就算后期发现不应交可以退税的吧 如果现在税上要交企税只纳金 是不是亏大了
我们在做银行流水的时候,需要把记账凭证的日期改成和银行流水的日期一致对吗?
老师,工商年报里单位缴费基数怎么填呀?
发票已经开好了,开的劳务费是可以报销的吧,记销售费用-业务招待费科目,对吗
你好,可以的,这样没问题
因为这个是给客户维修的费用,那可以记销售费用-维修费吗?
不能两边报的,单边回去报可以
是的我知道,因为业务招待费不是60%扣除吗?所以想入在销售费用-维修费内,不去招待费,可以吗
同学您好,形式上也是可以的