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甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,台不含增值税销售价格为5000元,11月10日收到货款,于对妨不按照合同约定按时付款,因此甲公司同时收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。

2022-03-18 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-18 11:09

您好,应交增值税销项=5000*100*13%%2B10000/(1%2B13%)*13%=66150.44。

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快账用户cyp6 追问 2022-03-18 11:16

老师,%2B10000/(1%2B13%)这是什么意思?乱码吗

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齐红老师 解答 2022-03-18 11:17

您好,销售方收取的价外费1万也要缴纳增值税,是销项。

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快账用户cyp6 追问 2022-03-18 11:27

老师,能再写一遍吗,有些没看懂,似乎有乱码

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齐红老师 解答 2022-03-18 11:27

您好,应交增值税销项=5000*100*13%%2B10000/(1%2B13%)*13%=66150.44。

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同学, 你好。 计算甲公司该笔业务的增值税销项税额。——100*52000*13%加11300/(1加13%)*13%
2022-03-18
您好,应交增值税销项=5000*100*13%%2B10000/(1%2B13%)*13%=66150.44。
2022-03-18
你好,计算甲公司的销项税额(100*5000%2B10000/1.13)*13%=66150.44
2022-03-18
你好,学员,题目完整的吗
2022-09-19
同学你好 计算甲公司的销项税额。——100*5000*13%加上10000/(1加13%)*13%
2022-03-17
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