你好,可以的,这就是甲供材。

老师,我们是一般纳税人,提供建筑服务,和甲方签的合同中有甲供材部分,可以开3%工程款发票吗?
老师:我们是施工方,我们与甲方的合同材料人工共65万,我们接了后再分包给别人,我们分包给别人劳务是单独签清包工,我们与甲方签合同时是不是也可以材料合同,劳务合同分开签,然后我们开票给甲方劳务只需开3个点,工程施工服务开9个点。可以这样吗?
老师,我们是建安企业,以清包工的形式与甲方签订一项安装合同,我们给甲方开具了3%的建筑服务发票。我们可以让劳务公司给我们开发票吗?等于这项工程纯人工都是劳务公司提供的
老师你好,我是电力安装工程公司,一般纳税人,我跟甲方签合同的时候合同上写明了甲方提供材料,我方只负责施工,那我可以给他开具3%的发票吗
老师,请教一下,我公司是一般纳税人,跟甲方签订的包工包料合同,但是合同里有一条是甲方提供水电,我可以开3个点的发票吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师,甲供材就是可以选择简易计税,是吗?这种类型的还有需要什么注意的吗?可以大致给我说一下吗?
哦对的是的,留存好合同等待被查,因为现在不需要备案了,之前是需要备案的。
发票按照简易计税,3%的来开就行。
老师,我开具了简易计税的增值税发票,那我取得的进项票是不能抵扣这部分简易计税的税额的是吗?也就是说一般纳税人开具100万的简易计税的发票,这部分增值税是必须交的吗?
对的是的,如果你是建筑行业的,可以简易计税,差额交税。
收入减去成本这个余额除以1.03乘以3%来缴纳。
那如果合同价是200万,甲供材,我就给甲方开具200的建筑施工发票,然后我的人工成本是160万,机械成本是20万,我就用余额20万除以1.03乘以0.03来缴纳增值税对吗?
对的是的,是这么做的。