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老师,业务招待费,在纳税调整项目明细表必须做调整填报吗?

2022-03-17 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 12:05

你好,是的,是这样的

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快账用户3811 追问 2022-03-17 12:08

老师,我在纳税调整项目明细表里填写了业务招待费的金额,税收金额自动就出来了,然后调整金额也出来了

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快账用户3811 追问 2022-03-17 12:27

您好老师,福利费在期间费用里填到哪类呢?没看到有福利费这个项目类别。

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齐红老师 解答 2022-03-17 12:43

你好,福利费在期间费用的职工薪酬栏次体现啊 

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快账用户3811 追问 2022-03-17 12:47

老师,我可不可以把下单业务招待费科目的金额调到福利费里面,然后填在期间费用明细表职工薪酬里面呢?

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齐红老师 解答 2022-03-17 12:48

你好,不可以,因为根本不是同一个明细 

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快账用户3811 追问 2022-03-17 12:51

老师,我公司业务招待费都是老板和同事拿回来的餐费发票,也不算多,我想把账套里的业务招待费都改一下,改到福利费里可以吗,然后在期间费用明细表里,把福利费填入职工薪酬里面?

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齐红老师 解答 2022-03-17 12:52

你好,不可以。二者用途是明显不同的 

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快账用户3811 追问 2022-03-17 12:55

老师,那怎么办呢,那下到业务招待费科目的金额就调整,福利费下到期间费用明细表职工薪酬里面,可以吗老师?

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齐红老师 解答 2022-03-17 12:56

请仔细看我回复的内容

请仔细看我回复的内容
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快账用户3811 追问 2022-03-17 12:57

老师,看到了,那您说怎么填报表合适呢?

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齐红老师 解答 2022-03-17 12:59

你好,根据业务招待费发生情况据实填写,按规定做纳税调增处理啊 

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快账用户3811 追问 2022-03-17 13:49

您好老师,填完后显示实际补(退)所得税额:80.17 老师这交税的金额,如何做分录?

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齐红老师 解答 2022-03-17 13:51

你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

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快账用户3811 追问 2022-03-17 13:56

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-03-17 13:57

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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