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你好,请问发票是现在的(注明的是去年2021年11月-2022年4月份租金,现在收到发票如何做会计分录

2022-03-16 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-16 11:48

嗯,你好同学,按说呢,你这个发票呀,你是应该要在去年2021年11月份的时候,你就要应该计提的计提到待摊费用里面,然后每个月再计提的管理费用里面。那现在的话,你是一下子就收到这个发票了,你可以简单的办法是直接借管理费用租金,然后贷银行存款就可以了。

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快账用户1693 追问 2022-03-16 11:49

好的 这样做合法吧?

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齐红老师 解答 2022-03-16 11:51

合法的,你因为你有发票了,而且这个发票是真实的,所以是合适的。

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嗯,你好同学,按说呢,你这个发票呀,你是应该要在去年2021年11月份的时候,你就要应该计提的计提到待摊费用里面,然后每个月再计提的管理费用里面。那现在的话,你是一下子就收到这个发票了,你可以简单的办法是直接借管理费用租金,然后贷银行存款就可以了。
2022-03-16
同学 你好 这个11-12月份的租金要调整以前年度损益。
2022-03-16
你好,收到发票时候借预付账款贷其他应付款。
2021-11-12
你好同学,虽然这个业务的周期是在2021年的,嗯,但是我建议你啊,如果你2021年不缺成本费用发票的话,您直接在今年进行摊销就可以了,借长期待摊费用贷银行存款,借管理费用,待摊费,贷长期待摊费用。
2022-05-10
借利润分配贷应交税费企业所得税。
2021-02-08
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