同学你好 这个需要做的
老师,我们公司会从国外关联公司货物来进行售卖,但是因为产品需要特殊资质公司进口,因为我们委托了一家我司经销商来协助,经销商会帮忙办理进口及代扣代缴关税和增值税,因此现在经销商提出需要为这些服务收取服务费,想请问这个收取的服务费能入采购成本吗?还是需要进费用?
请问公司为香港那边提供技术服务,因为这种行为也属于出口了,我们需要进行一个出口退免税备案吗?
老师,出口技术服务是需要做跨境应税行为免征增值税备案吗? 做跨境应税行为免征增值税备案时跨境应税行为名称选择向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务,提交后税局说要提供放弃适用增值税零税率声明才可以审批通过,但是我们有出口退税的优惠政策,如果提交了放弃适用增值税零税率声明就代表我们不能享受出口退税,只能享受免税吗?
老师你好,我公司是一家出口供应链企业,我企业从国外供应商购进银矿石,委托某一家企业进行加工,主产品是银,再将主产品出口至国外,监管方式为进料对口,进口是海关保税,出口的报关单上也写的全免,我公司是否需要在机构所在地缴纳增值税,是否可以直接免税申报,需要在税务做出口退免税备案吗
如果有两家兄弟公司,一个在香港地区,一个在大陆地区,原使用香港公司和客户交易(客户为保税区内),供应商在陆同时也出口到香港,现在客户要求我们用大陆公司内销交易,供应商也同时和我们转换,此部分我们需要多承担的税赋,那请问增值税的税赋是我们承担吗,因为客户认为这个他们已经承担了
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期