你好; 你去修改申报表 ; 按你实际来报
我们单位2019年辅导期时购买发票预缴了增值税税款,2021年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化
个税申报过程中,残保金减免值应该和应纳税额一致,实际申报时在个税系统中多填了,导致残疾人综合所得申报表中减免税额和应纳税额存在差额,这种情况应该怎么处理
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
你好,老师,申报企业所得税汇算时填报减免所得税优惠明细表一直默认不变,怎么回事,不管应纳税所得额调动,都是那个数,现在应纳税所得额为0,减免税明细表数据大于0,导致主表保存不了
在申报所属期为5月份时,申报出口退税4942.29元,共三个报关单。但在所属期6月,电子税务局申报增值税时,在增值税申报主表的第15行“免抵退应退税额”那一行中,系统自动跳出金额为3596.4元,我查了一下这个金额对应5月份退税的三个关单其中的2份关单,另一份关单,在5月申报退税时,系统曾跳出疑点,提示汇率不在合理范围内,但疑点可跳,故未处理,照常提交退税申报。现在增值税主表不能修改应退税额,且与实际退税金额不一致,这种情况下,应该如何处理呢?
老师小企业会计准则红冲去年的收入和成本怎么写分录,去年分录是借应收账款5000贷主营业务收入5000,成本是借主营业务成本3500,贷库存商品3500
增值税及附加税费申报表,货物及劳务服务,不动产和无形资产都有,应该怎么填写?
老师,企业所得税季度申报,统一年度清缴对吧
老师,请问布料原材料的送货单和发票的单位是不一样的,问题大吗?送货单的是写着公斤,发票写的是元
老师,请问汇算清缴,2023年有出售了固定资产,这部份是不是不在反应在2024年了的资产折旧摊销那部份了
社保缴费基数增加了,医保不变。 我需要在社保系统调整缴费工资吗?好像每年3月31日前需要调整
老师您好,我现在需要在所有收到的成本票中把一个人的报销款挑出来,我用的方法是一个个翻凭证,然后把电子税务局中导出来的进项票中的报销挑出来了,但是我对了好几遍,就是两个数字合不上,老师这种还有没有别的办法能尽快把这个挑出来呢
你好,我想我问下只知道变更公司名称要多久阿珂
请教,一季度有利润,但是实际每年都是亏损,一季度不想预交所得税,怎么处理比较好
老师,我们收回来的建筑垃圾,让别人代加工成骨料,然后把骨料卖出去,我们都交什么税?