借管理费用 带银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
收到航天280服务费咋做分录,以付款
老师,请问航天年服务费280元的分录怎么做。
付航天信息服务费280元以及发票要如何做分录
航天服务费280怎样做分录
老师,航天信息服务费280元银行已经付,可以减征额,那我做账这个280元怎么做会计分录
老师上个月筹办期间的费用我需要每个月分摊计入长期待摊费用吗
个人独资企业可以转换为有限公司吗
你好老师!我们公司公益捐赠了20000现金,10000买的物资,收到了一张30000的发票,这个要怎么入账啊,增值税是不能抵扣的吧
可以抵扣进项税额的普票,做账是和专票一样吗?
老师,对方公司开过来的发票名称和统一社会信用代码都是正确的,但是下面备注的银行账户错了,导致转账失败,这样发票要重开吗?还是只要对方把正确的银行账号发来我们重新转下账,发票照样可以附件在后面
公司支付的法院的诉讼费是计入什么科目?收到行政事业单位的结算票据。如何做账?
公司章程在哪里能查到
公司销售收入之前的会计做成了借:其他货币资金,贷:主营业务成收入,应交税费应交增值税销项税额,现在我更正是不是直接冲借:应收账款,贷:其他货币资金
反向开票的代扣代缴的进项税和个税怎么做账
老师 收到的银行利息 是不是借:银行存款 贷:财务费用-银行利息 有三个银行卡就要做3个分录啊?
收的不是专票是普票,也是这分录吗
对的,都是这么做账的